关于大竹县蒲包乡人民政府2016年 部门预算编制的说明
来源:蒲包乡
发布日期:2016-02-19
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    蒲包乡党委、政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

    2016年我乡主要工作是:1.全面推进依法治乡工作。2.切实加强计划生育工作。3.狠抓安全生产工作。4.做好社会维稳工作。5.抓好基层党建工作。6.大力推进扶贫攻坚工作。7.进一步完善基础设施建设。

二、部门概况

    蒲包乡人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,事业单位2个。

  三、收支预算总体情况

    2016年蒲包乡人民政府收入预算总额为260.39万元,其中:当年财政拨款收入260.39万元。相应安排支出预算260.39万元,其中:一般公共服务支出99.28万元,社会保障和就业支出7.66万元,医疗卫生与计划生育支出7.5万元,城乡社区支出16.7万元,农林水支出116.52万元,住房保障支出12.73万元。

四、支出预算安排情况

   蒲包乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

    基本支出,是用于保障蒲包乡人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障蒲包乡人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    (一)一般公共服务支出99.28万元,主要用于:乡政府机关、工作人员工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。

    (二)社会保障和就业支出7.66万元,主要用于:乡政府机关、事业单位死亡抚恤、农村五保供养等支出。

    (三)医疗卫生与计划生育支出7.5万元,主要用于:乡政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。

    (四)城乡社区支出16.7万元,主要用于:乡街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。

    (五)农林水支出116.52万元,主要用于:乡政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点以及动物防疫、森林防火等支出。

    (六)住房保障支出12.73万元,主要用于:乡政府机关、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数23.1万元,其中:公务接待费7.2万元,公务用车购置及运行维护费15.9万元。

    (一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。

    (二)公务接待费安排7.2万元。较2015年预算下降 3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

    2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

    (三)公务用车运行维护费较2015年预算增长2%。单位现有公务用车1辆。

    2016年安排公务用车运行维护费15.9万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务及全乡经济社会发展等相关工作的正常开展。

    预算编制说明公开时间:2016年2月19日

    附件: 表1、2016年大竹县蒲包乡人民政府收支预算总表

    表2、2016年大竹县蒲包乡人民政府财政拨款支出预算表

    表3、2016年大竹县蒲包乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

 

 

2016年大竹县蒲包乡人民政府收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

260.39

一、一般公共服务支出

99.28

 

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

85.43

 

 

    财政事务

9.35

二、行政单位教育收费收入

 

    群众团体事务

4.5

三、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

7.66

 

 

    抚恤

0.53

四、事业单位经营收入

 

    特困人员供养

7.13

五、转移性收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

7.50

   上级补助收入

 

    计划生育事务

7.50

   附属单位上缴收入

 

四、城乡社区支出

16.70

   从其他部门取得的收入

 

    城乡社区管理事务

16.70

   从不同级政府取得的收入

 

五、农林水支出

116.52

六、其他收入

 

    农业

57.30

 

 

林业

1.95

 

 

    农村综合改革

57.27

 

 

六、住房保障支出

12.73

 

 

    住房改革支出

12.73

本  年  收  入  合  计

260.39

本  年  支  出  合  计

260.39

七、用事业基金弥补收支差额

 

七、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

八、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

260.39

支      出      总      计

260.39

注:支出列支类、款级

 

 

 

 

 

2016年大竹县蒲包乡人民政府财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

260.39

243.38

17.01

 

201

 

 

一般公共服务支出

99.28

92.42

6.86

 

201

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

85.43

83.67

1.76

 

201

03

01

    行政运行

83.67

83.67

 

 

201

03

02

    一般行政管理事务

1.76

 

1.76

 

201

06

 

  财政事务

9.35

8.75

0.60

 

201

06

01

    行政运行

8.75

8.75

 

 

201

06

99

    其他财政事务支出

0.60

 

0.60

 

201

29

 

  群众团体事务

4.50

 

4.50

 

201

29

99

    其他群众团体事务支出

4.50

 

4.50

 

208

 

 

社会保障和就业支出

7.66

7.66

 

 

208

08

 

  抚恤

0.53

0.53

 

 

208

08

01

    死亡抚恤

0.53

0.53

 

 

208

21

 

  特困人员供养

7.13

7.13

 

 

208

21

02

    农村五保供养支出

7.13

7.13

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.50

7.50

 

 

210

07

 

  计划生育事务

7.50

7.50

 

 

210

07

16

    计划生育机构

7.50

7.50

 

 

212

 

 

城乡社区支出

16.70

16.70

 

 

212

01

 

  城乡社区管理事务

16.70

16.70

 

 

212

01

99

    其他城乡社区管理事务支出

16.70

16.70

 

 

213

 

 

农林水支出

116.52

106.37

10.15

 

213

01

 

  农业

57.30

57.10

0.20

 

213

01

04

    事业运行

54.09

54.09

 

 

213

01

52

    对高校毕业生到基层任职补助

3.01

3.01

 

 

213

01

99

    其他农业支出

0.20

 

0.20

 

213

02

 

  林业

1.95

 

1.95

 

213

02

99

    其他林业支出

1.95

 

1.95

 

213

07

 

  农村综合改革

57.27

49.27

8.00

 

213

07

05

     对村民委员会和村党支部的补助

49.27

49.27

 

 

213

07

07

     农村综合改革示范试点补助

8.00

 

8.00

 

221

 

 

住房保障支出

12.73

12.73

 

 

221

02

 

  住房改革支出

12.73

12.73

 

 

221

02

01

    住房公积金

12.73

12.73

 

 

注:支出列至类、款、项级

 

 

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

单位:万元

项        目

本年预算数

合      计

23.1

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

7.2

3.公务用车费

15.9

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

15.9


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