按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家粮食流通粮油储备管理的方针政策法律法规,负责全县粮食总量平衡,指导全县粮食购销企业做好粮食购销调存及储粮安全,粮食行政执法管理等工作。2016年着重抓好粮食收购,有效促进农民增收,加快粮食流通体制改革,不断推进粮食企业新发展。加强粮食流通监督检查,不断提高执法能力和水平。完善保障体系,不断提高粮食行业管理水平。加快石河储备库建设,开展全县粮食清仓查库大检查,确保粮食储备安全等工作。
二、部门概况
粮食局是财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年粮食局收入预算总额为312.58万元,其中:当年财政拨款收入312.58万元,相应安排支出预算312.58万元,其中:社会保障和就业21.09万元,住房保障23.15万元,粮油物资储备事务 268.34万元,。
四、支出预算安排情况
我单位部门预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县粮油事务相关工作。
基本支出,主要是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)社会保障和就业支出21.09万元,主要用于:离退休人员除离退休费和津补贴之外的其他支出经费。
(二)住房保障支出23.15万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(三)粮油物资储备事务支出268.34万元,主要用于:机关单位日常运转以及为完成工作任务而发生的办公费水电费差旅费小车费公务接待费清仓查库和粮食行政执法检查专项业务费等方面支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数15.2万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费8.4万元。
(一)公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展粮油事务等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少10 %。单位现有公务用轿车2 辆。
2016年安排公务用车运行维护费8.4万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、粮油事务管理等工作的正常开展。
附件:
2016年粮食局收支预算表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
312.58 |
一·社会保障和就业 |
21.09 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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其他社会保障就业支出 |
21.09 |
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三、事业收入 |
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二·住房保障支出 |
23.15 |
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四、事业单位经营收入 |
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住房改革支出 |
23.15 |
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五、转移性收入 |
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三·粮油物资储备事务 |
268.34 |
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上级补助收入 |
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粮油事务 |
268.34 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
312.58 |
本 年 支 出 合 计 |
312.58 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
312.58 |
支 出 总 计 |
312.58 |
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注:支出列支类、款级 |
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2016年粮食局财政拨款支出预算表 单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
312.58 |
312.58 |
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208 |
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社会保障和就业支出 |
21.09 |
21.09 |
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208 |
99 |
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其他社会保障和就业支出 |
21.09 |
21.09 |
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208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
21.09 |
21.09 |
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221 |
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住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
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221 |
221 |
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住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
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222 |
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粮油物资事务 |
268.34 |
268.34 |
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222 |
01 |
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粮食事务 |
70.13 |
70.13 |
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222 |
01 |
01 |
行政运行 |
198.21 |
198.21 |
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222 |
01 |
99 |
其他粮油事务支出 |
70.13 |
70.13 |
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注:支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 单位:万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
15.2 |
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1.因公出国(境)费用 |
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2.公务接待费 |
6.8 |
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3.公务用车费 |
8.4 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
8.4 |
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