关于大竹县拘留所2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县拘留所是依法对被裁决治安拘留所处罚的人执行拘留的场所。对违反其他行政管理法律法规被裁决行政拘留的人员,违反出入境管理法律法规被拘留审查的外国人、无国籍人以及被人民法院决定司法拘留的人员。对被拘留人员进行教育管理,确保其权益得到保障。
二、收支预算总体情况
2016年拘留所收入预算总额为145万元,其中:当年财政拨款收入145万元。相应安排支出预算145万元,即公共安全支出145万元。
三、支出预算安排情况
拘留所部门预算安排支出145万元,主要用于保障该所正常运转的日常支出。包括在押人员给养费、衣被费、印刷费、水电费等日常公用经费。
附件: 表1、2016年大竹县公安局行政拘留所收支预算总表
表2、2016年大竹县公安局行政拘留所财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县公安局行政拘留所财政拨款“三公经费”预算表
|
表1:2016年大竹县公安局拘留所收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
145.00 |
一、公共安全支出 |
145.00 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
|
公安 |
145.00 |
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、转移性收入 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
从其他部门取得的收入 |
|
|
|
|
从不同级政府取得的收入 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
145.00 |
本 年 支 出 合 计 |
145.00 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中:转入事业基金 |
|
|
其中:事业单位经营亏损 |
|
三、结转下年 |
|
|
|
|
其中:事业单位经营亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
145.00 |
支 出 总 计 |
145.00 |
|
注:支出列支类、款级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2:2016年大竹县公安局拘留所财政拨款支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
204 |
|
|
公共安全 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
02 |
|
公安 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
17 |
拘押收教场所管理 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:支出列至类、款、项级 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3:2016年大竹县公安局拘留所财政拨款“三公”经费预算表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
0 |
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0 |
|
3.公务用车费 |
0 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0 |

