大竹县水利工程质量与安全监督管理站关于2016年部门预算编制的说明
来源:县水务局
发布日期:2016-02-19
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  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、 基本职能及主要工作

    大竹县水利工程质量与安全监督管理站的主要职责是贯彻执行国家、水利部、省市有关水利工程建设质量和安全管理的方针政策;负责全县水利工程从建设到竣工验 收整个施工过程中的工程质量和安全管理的监督以及协助上一级质监站组织的水利工程质量监督工作;掌握全县水利工程质量动态和质量监督工作,组织质量监督人 员,开展水利工程质量检查活动,组织交流监督工作经验;完成上级交办的其他工作。

    二、 部门概况

    大竹县水利工程质量与安全监督管理站为大竹县水务局下属财政全额拨款事业单位。

    三、收支预算总体情况

    2016年我站收入预算总额为139.64万元,全部为财政拨款。相应安排支出预算139.64万元,其中:农林水事务支出128.77万元,社会保障和就业1.35万元,住房保障9.52万元。

    四、支出预算安排情况

    水利工程质量与安全监督管理站部门预算安排支出主要用于保障我站机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水利工程质量与安全监督相关工作的有序发展。 

    基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    (一)农林水事务支出128.77万元,主要用于:本单位人员工资、日常运转以及开展水利工程质量与安全监督检查、检测、经验交流、人员培训等方面支出。

    (二)社会保障和就业支出1.35万元,主要用于:本单位退休人员支出。

    (三)住房保障支出9.52万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    (一)2016年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元,其中公务接待费1.4万元,公务用车运行费2.2万元。

    (二)公务接待费与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

    2016年公务接待费计划用于开展水利工程质量与安全监督工作的合作交流接待、上级有关部门检查水利工程质量与安全的监督管理以及全县水利工程的检查验收等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    (三)本单位现借有公务用轿车1辆。公务用车运行维护费较2015年预算增长10%,主要原因为本单位所用车辆维修费会有所增加。

    2016年安排公务用车运行维护费2.2万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位执行公务活动、实施水利工程质量与安全监督管理和指导全县水利工程建设等工作的正常开展。

    附件: 表1、2016年水利工程质量与安全监督管理站收支预算总表

               表2、2016年大竹县水利工程质量与安全监督管理站财政拨款支出预算表

               表3、2016年财政拨款“三公经费”预算表

 

 

附件1:

2016年大竹县水利质监站收支预算总表
单位:万元
收          入 支             出
项              目 2016年预算数 项              目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 139.64 一、农林水事务 128.77
二、行政单位教育收费收入      水利执法监督 128.77
三、事业收入   二、社会保障和就业 1.35
四、事业单位经营收入      行政事业单位离退休 1.35
五、转移性收入   三、住房保障 9.52
   上级补助收入       住房改革支出 9.52
   附属单位上缴收入      
   从其他部门取得的收入      
   从不同级政府取得的收入      
六、其他收入      
本  年  收  入  合  计 139.64 本  年  支  出  合  计  
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配   
八、上年结转       其中:转入事业基金  
    其中:事业单位经营亏损   七、结转下年  
        其中:事业单位经营亏损  
收      入      总      计 139.64 支      出      总      计 139.64
注:支出列支类、款级

 

附件2:

2016年大竹县水利质监站财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 基金支出
208     社会保障和就业支出 1.35 1.35    
208 05     行政事业单位离退休 1.35 1.35    
208 05 02     事业单位离退休 1.35 1.35    
213     农林水支出 128.77 128.77    
213 03   水利 128.77 128.77    
213 03 10  水利执法监督 128.77 128.77    
221     住房保障支出 9.52 9.52    
221 02     住房改革支出 9.52 9.52    
221 02 01     住房公积金 9.52 9.52    
注:支出列至类、款、项级

 

附件3:

2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元
项        目 本年预算数
合      计 3.6
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 1.4
3.公务用车费 2.2
其中:(1)公务用车购置费  
      (2)公务用车运行维护费 2.2

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