关于中共大竹县委党校2016年部门预算编制的说明
来源:县财政局
发布日期:2016-02-19
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关于中共大竹县委党校2016年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,大竹党校实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

大竹县委党校是在党委直接领导下培训轮训党员领导干部的主渠道,是党员干部党性锻炼的大熔炉,是党的哲社会科学研究机构,是传播马克思主义的大讲堂,是宣传党委重大决策部署的大课堂。

二、部门概况

大竹党校属县级一级参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支预算总体情况

2016大竹党校收入预算总额为281.18万元,其中:当年财政拨款收入281.18万元,其中:教育支出260.35万元,住房保障20.83万元。

四、  支出预算安排情况

 大竹党校预算安排支出主要用于党校日常正常运转、完成各项轮培训工作和各项宣讲任务。

基本支出,是用于保障党校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

(一)教育支出260.35万元,主要用于机构人员工资、日常运转以及党员干部教育培训轮训各项支出,教师的科研支助。

(二)住房保障支出20.83万元,主要用于教职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费5万元

(一)公务接待费2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

2016年公务接待费计划用于开展理论研讨交流接待等。

2016年公务用车费与去年持平,现有公务用轿车1 辆。

2016年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教职工开展工作调研等工作的正常开展。

附件: 表1、2016年大竹党校收支预算总表

表2、2016年大竹党校财政拨款支出预算表

3、2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

 

 

 

2016年大竹县委党校收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

281.18

一、教育支出

260.35

二、行政单位教育收费收入

 

    进修及培训

260.35

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

 

四、事业单位经营收入

 

   行政事业单位离退休

 

五、转移性收入

 

三、医疗卫生

 

   上级补助收入

 

   医疗保障

 

   附属单位上缴收入

 

四、交通运输

 

   从其他部门取得的收入

 

   石油价格改革对交通运输的补贴

 

   从不同级政府取得的收入

 

五、住房保障

20.83

六、其他收入

 

    住房改革支出

20.83

本  年  收  入  合  计

281.18

本  年  支  出  合  计

281.18

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

281.18

支      出      总      计

281.18

注:支出列支类、款级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年大竹县委党校财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

205

 

 

教育支出

260.35

260.35

 

 

205

08

 

进修及培训

260.35

260.35

 

 

205

08

02

干部教育

260.35

260.35

 

 

221

 

 

住房保障支出

20.83

20.20.83

 

 

221

02

 

  住房改革支出

20.83

20.20.83

 

 

221

02

01

    住房公积金

20.83

20.20.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

单位:万元

项        目

本年预算数

合      计

7

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

2

3.公务用车费

5

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

5

 

 

 

 

 


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