关于大竹县公路运输管理所2016年部门预算编制的说明
来源:县交通运输局
发布日期:2016-02-19
点击数:人次

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我单位的基本职能:宣传、贯彻、实施国家和省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章;负责经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作,核发经营许可证和营运车辆道路运输证;按照交通部“三把关一监督”,做好汽车客运站场的安全管理工作;负责对驾驶员培训机构教学工作实施日常监督检查;运管机构执法人员对货运源头单位进行监督检查;对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查等。
 我单位的主要工作:加强客运秩序整治、促进客运管理更加规范;加强货运监督管理;加强维修市场整治,推进维修市场规范化工作进程;加大驾培学校监管力度,提高培训质量;强化安全管理,保障道路运输安全、畅通;打击非法营运车辆,维护合法经营;加强宣传,做好道路运输经营业户审验工作,优化全县客运服务体系,深化维修市场管理,加强客、货运市场管理,加强源头治超工作,狠抓队伍建设及单位内部制度建设。
二、部门概况
我单位属大竹县交通运输局主管的全额拨款的参照公务员管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年我单位收入预算总额为515.18万元,当年财政拨款收入515.18万元,相应安排支出预算515.18万元,其中:交通运输支出478.19万元,社会保障和就业支出7.14万元,住房保障支出29.85万元。
四、支出预算安排情况
  我单位部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县公路运输事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)交通运输支出478.19万元,主要用于:我单位在职职工、临聘人员基本工资、津贴补贴、奖金;办公费、水、电、气、电话费、车辆维修费、接待费及其他商品服务等支出。
(二)社会保障和就业支出7.14万元,主要用于:我单位离退休人员支出。
(三)住房保障支出29.85万元,主要用于:我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数57万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费45万元。
  (一)未安排因公出国(境)经费、与上年一致。
(二)公务接待费安排12万元。较2015年预算下降7.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定,严格控制接待规模和接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展上级部门检查指导工作、彼邻县交流学习等各公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车运行维护费与2015年预算一样,单位现有公务车辆14辆。
2016年安排公务用车运行维护费45万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位日常工作运行、打击非法营运、整治运输市场、春运及节假日值班、抗洪抢险等,增长的主要原因车辆老化、车况差等原因。

 
附件:表1、 2016年大竹县公路运输管理所收支预算总表
      表2、 2016年大竹县公路运输管理所财政拨款支出预算表
      表3、 2016年大竹县公路运输管理所财政拨款“三公经费”

 

 

2016年大竹县公路运输管理所收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

515.18

一、交通运输

478.19

二、行政单位教育收费收入

 

   公路水路运输

478.19

三、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

7.14

四、事业单位经营收入

 

   行政事业单位离退休

7.14

五、转移性收入

 

三、住房保障支出

29.85

   上级补助收入

 

    住房改革支出

29.85

   附属单位上缴收入

 

 

 

   从其他部门取得的收入

 

 

 

   从不同级政府取得的收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

本  年  收  入  合  计

515.18

本  年  支  出  合  计

515.18

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

515.18

支      出      总      计

515.18

注:支出列支类、款级

 

 

 

 

2016年大竹县公路运输管理所财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

515.18

515.18

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

7.14

7.14

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

7.14

7.14

 

 

208

05

02

    事业单位离退休

7.14

7.14

 

 

214

 

 

交通运输支出

478.19

478.19

 

 

214

01

 

  公路水路运输

478.19

478.19

 

 

214

01

01

行政运行

296.16

296.16

 

 

214

01

12

   公路运输管理

182.03.

182.03

 

 

221

 

 

住房保障支出

29.85

29.85

 

 

221

02

 

  住房改革支出

29.85

29.85

 

 

221

02

01

    住房公积金

29.85

29.85

 

 

注:支出列至类、款、项级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

单位:万元

项        目

本年预算数

合      计

57

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

12

3.公务用车费

45

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

45


分享到: