一、基本职能及主要工作
大竹县教育服务中心基本职能及主要工作制定和实施中小学勤工俭学和校办产业发展的长远规划,组织指导各校勤工俭学工作的管理部门。主要工作是做好各方面的协调工作,管理好大竹县后勤产业服务公司。做好教育市场规范和管理工作,围绕服务教育教学和师生生活建立和发展教育市场体系。深入实际,调查研究,推进素质教育和教育改革与发展。加强勤工俭学理论研究和宣传,不断推进新时期勤工俭学工作发展的方式方法。加强学校后勤服务规范管理,确保学校后勤的安全与稳定。
二、部门概况
大竹县教育服务中心是大竹县教育科技知识产权局直属全额财政拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县教育服务中心收入预算总额为178.44万元,其中:当年财政拨款收入178.44万元。相应安排支出预算178.44万元,其中:其他教育管理事务支出159.91万元,社会保障和就业支出4.44万元,住房保障支出14.06万元。。
四、支出预算安排情况
大竹县教育服务中心部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及勤工俭学事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县教育服务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)其他教育管理事务支出159.91万元,主要用于:单位人员工资、日常运转。
(二)社会保障和就业支出4.44万元,主要用于:单位退休人员支出。
(三)住房保障支出14.09万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数1.10万元,其中:公务接待费1.10万元。
(一)因公出国(境)经费2016年未安排。,与上年一致。
(二)公务接待费安排1.10万元。较2015年预算下降4.34%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、上级勤工俭学管理部门的检查指导巡视等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)2016年未安排公务用车购置及运行维护费
附件: 表1、2016年大竹县教育服务中心收支预算总表
表2、2016年大竹县教育服务中心财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县教育服务中心财政拨款“三公经费”预算表
2016年大竹县教育服务中心收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 178.44 | 一、教育支出 | 159.91 |
二、行政单位教育收费收入 |
| 教育管理事务支出 | 159.91 |
三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业支出 | 4.44 |
四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休支出 | 4.44 |
五、转移性收入 |
| 三、住房保障支出 | 14.09 |
上级补助收入 |
| 住房改革支出 | 14.09 |
附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 178.44 | 本 年 支 出 合 计 | 178.44 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 | 178.44 | 支 出 总 计 | 178.44 |
注:支出列支类、款级 |
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2016年大竹县教育服务中心财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 178.44 | 178.44 |
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205 |
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| 教育支出 | 159.91 | 159.91 |
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205 | 01 |
| 教育管理事务 | 159.91 | 159.91 |
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205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 159.91 | 159.91 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 4.44 | 4.44 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.44 | 4.44 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 14.09 | 14.09 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 14.09 | 14.09 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.09 | 14.09 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 1.1 |
1.因公出国(境)费用 |
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2.公务接待费 | 1.1 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
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