按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:大竹县青少年校外活动中心是大竹县委、县政府贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》,积极为民办实事、办好事而兴建的一件民心工程,是中央专项彩票公益金支持建设的一站环境优美、功能齐全的青少年儿童参加校外活动和接受校外教育的理想场所。
主要工作:本单位主要工作是管理中心日常工作和指导全县青少年校外活动的开展,保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县其他相关工作。
二、部门概况
大竹县青少年校外活动中心是正股级事业单位,隶属县教育局,事业编制10人,财政全额预算,设主任1名,副主任1名。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县青少年校外活动中心收入预算总额为90.78万元,其中:当年财政拨款收入90.78万元。相应安排支出预算90.78万元,其中:教育支出83.90万元,住房保障6.88万元。
四、支出预算安排情况
大竹县青少年校外活动中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担全县其他相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县青少年校外活动中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障大竹县青少年校外活动中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)教育支出支出83.90万元,主要用于:保障大竹县青少年校外活动中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
(二)住房保障支出6.88万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元,其中:公务接待费0.20万元。
(一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
(二)公务接待费安排0.20万元。公务接待费预算较2015年预算持平。主要用于乡村少年宫建设项目报批、行业管理工作等涉及的接待;国家有关机构对我单位安全检查、调查研究等涉及的接待。
(三)公务用车运行维护费无。
附件: 表1、2016年大竹县青少年校外活动中心收支预算总表
表2、2016年大竹县青少年校外活动中心财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县青少年校外活动中心财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年大竹县青少年校外活动中心收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 90.78 | 一、教育支出 | 83.90 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 教育管理事务支出 | 83.90 |
| 三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业 |
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| 四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 |
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| 五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
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| 上级补助收入 |
| 医疗保障 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
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| 从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 6.88 |
| 六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 6.88 |
| 本 年 收 入 合 计 | 90.78 | 本 年 支 出 合 计 | 90.78 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 90.78 | 支 出 总 计 | 90.78 |
| 注:支出列支类、款级 |
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| 2016年大竹县青少年校外活动中心财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 90.78 | 90.78 | 0.00 |
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| 205 |
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| 教育支出 | 83.90 | 83.90 | 0.00 |
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| 205 | 01 |
| 教育管理事务支出 | 83.90 | 83.90 | 0.00 |
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| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 83.90 | 83.90 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
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| 注:支出列至类、款、项级 |
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| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 0.2 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0.2 |
| 3.公务用车费 | 0 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 0 |
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