按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:大竹县团坝镇中心小学是为改进和推动教育事业多元化、多样化发展,完成团坝镇教育事业的工作目标,为团坝镇教育事业促进发展,保障和改善教育事业,为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供坚实的支撑。
主要工作:2016年本单位主要工作是负责团坝镇教育事业的管理和服务,保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担团坝镇教育事业管理和服务事业发展相关工作。
二、部门概况
大竹县团坝镇中心小学为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年大竹县团坝镇中心小学收入预算总额为719.0191万元,其中:当年财政拨款收入717.0191万元,事业收入2万元;相应安排支出预算719.0191万元,其中:教育支出656.6373万元,社会保障和就业支出8.772万元,住房保障支出53.6098万元。
四、支出预算安排情况
大竹县团坝镇中心小学财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担团坝镇教育事业管理和服务事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县团坝镇中心小学本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(一)教育支出656.6373万元,主要用于:在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
(二)社会保障和就业支出8.772万元,主要用于寄宿生生活补助及遗嘱困难补助。
(三)住房保障支出53.6098万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元。
(一)因公出国(境)未安排。
(二)公务接待费0.4万元,与去年持平;主要用于上级和外单位来人接待费用。
附件: 表1、2016年大竹县团坝镇中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县团坝镇中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县团坝镇中心小学财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年大竹县团坝镇中心小学(单位)收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 717.02 | 一、教育支出 | 656.64 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 普通 教育 | 656.64 |
| 三、事业收入 | 2.00 | 二、社会保障和就业 | 8.77 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 | 8.77 |
| 五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
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| 上级补助收入 |
| 医疗保障 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
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| 从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 53.61 |
| 六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 53.61 |
| 本 年 收 入 合 计 | 719.02 | 本 年 支 出 合 计 | 719.02 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 719.02 | 支 出 总 计 | 719.02 |
| 注:支出列支类、款级 |
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| 2016年大竹县团坝镇中心小学财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 717.02 | 717.02 |
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| 205 |
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| 教育支出 | 654.64 | 654.64 |
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| 205 | 02 |
| 普通 教育 | 654.64 | 654.64 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育支出 | 654.64 | 654.64 |
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| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 8.77 | 8.77 |
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| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 8.77 | 8.77 |
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| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.77 | 8.77 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 53.61 | 53.61 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 53.61 | 53.61 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.61 | 53.61 |
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| 注:支出列至类、款、项级 |
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| 2016年大竹县团坝镇中心小学财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 0.4 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0.4 |
| 3.公务用车费 | 0 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 0 |
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