按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
基本职能:大竹县乌木中学是实施初中义务教育,促进基础教育的发展。实施初中学历教育等相关社会服务。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力。
主要工作:2016年本单位主要工作是让学生掌握必要的学习技能,学习基本的初中教学知识,培养良好的学习习惯和学习兴趣,激发学生的创新思维。负责教职工管理和服务,保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教职工的管理和教育事业发展相关工作。
二、 部门概况
大竹县乌木中学是全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县乌木中学收入预算总额为374.4331万元,其中:当年财政拨款收入374.4331万元,其他收入0万元。相应安排支出预算374.4331万元,其中:教育支出336.2717万元,社会保障和就业7.8660万元,住房保障30.2954万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县乌木中学预算安排支出主要用于我校正常运转、完成日常工作任务的工作。
基本支出,是用于我校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)教育支出336.2717万元,主要用于:我校人员工资、日常运转。
(二)社会保障和就业支出7.8660万元,主要用于:我校离退休人员支出,遗属困难补助支出,寄宿生生活费支出。
(三)住房保障支出30.2954万元,主要用于:我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.96万元。其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费0.46万元,公务用车购置及运行维护费0.5万元。
(一)因公出国(境)经费未安排。
(二)公务接待费2016年预算0.46万元,比2014年下降2.1%。主要原因是认真贯彻落实上级有关文件精神,严格控制接待规模及接待标准。
(三)公务用车运行维护费2016年预算0.5万元,与上年一致。主要原因是用于紧急公务等公务用车。
附件: 表1、2016年大竹县乌木中学收支预算总表
表2、2016年大竹县乌木中学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县乌木中学财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年大竹县乌木中学收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 374.4331 | 一、教育支出 | 336.2717 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 普通教育 | 336.2717 |
| 三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业 | 7.8660 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 | 7.8660 |
| 五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
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| 上级补助收入 |
| 医疗保障 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
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| 从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 30.2954 |
| 六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 30.2954 |
| 本 年 收 入 合 计 | 374.4331 | 本 年 支 出 合 计 | 374.4331 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 374.4331 | 支 出 总 计 | 374.4331 |
| 注:支出列支类、款级 |
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| 2016年大竹县乌木中学财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 374.4331 | 374.4331 |
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| 205 |
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| 教育支出 | 336.2717 | 336.2717 |
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| 205 | 02 |
| 普通教育 | 336.2717 | 336.2717 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 336.2717 | 336.2717 |
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| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 7.8660 | 7.8660 |
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| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 7.8660 | 7.8660 |
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| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.8660 | 7.8660 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 30.2954 | 30.2954 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 30.2954 | 30.2954 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.2954 | 30.2954 |
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| 注:支出列至类、款、项级 |
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| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 0.96 |
| 1.因公出国(境)费用 |
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| 2.公务接待费 | 0.46 |
| 3.公务用车费 | 0.5 |
| 其中:(1)公务用车购置费 |
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| (2)公务用车运行维护费 | 0.5 |
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