关于大竹县乌木中学2016年部门预算编制的说明
来源:县教育科技知识产权局
发布日期:2016-02-22
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、    基本职能及主要工作
基本职能:大竹县乌木中学是实施初中义务教育,促进基础教育的发展。实施初中学历教育等相关社会服务。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力。
主要工作:2016年本单位主要工作是让学生掌握必要的学习技能,学习基本的初中教学知识,培养良好的学习习惯和学习兴趣,激发学生的创新思维。负责教职工管理和服务,保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教职工的管理和教育事业发展相关工作。
二、    部门概况
大竹县乌木中学是全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县乌木中学收入预算总额为374.4331万元,其中:当年财政拨款收入374.4331万元,其他收入0万元。相应安排支出预算374.4331万元,其中:教育支出336.2717万元,社会保障和就业7.8660万元,住房保障30.2954万元。
四、    支出预算安排情况
 大竹县乌木中学预算安排支出主要用于我校正常运转、完成日常工作任务的工作。 
基本支出,是用于我校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)教育支出336.2717万元,主要用于:我校人员工资、日常运转。
(二)社会保障和就业支出7.8660万元,主要用于:我校离退休人员支出,遗属困难补助支出,寄宿生生活费支出。
(三)住房保障支出30.2954万元,主要用于:我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.96万元。其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费0.46万元,公务用车购置及运行维护费0.5万元。
(一)因公出国(境)经费未安排。
(二)公务接待费2016年预算0.46万元,比2014年下降2.1%。主要原因是认真贯彻落实上级有关文件精神,严格控制接待规模及接待标准。
(三)公务用车运行维护费2016年预算0.5万元,与上年一致。主要原因是用于紧急公务等公务用车。
附件:   表1、2016年大竹县乌木中学收支预算总表
表2、2016年大竹县乌木中学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县乌木中学财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县乌木中学收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

374.4331

一、教育支出

336.2717

二、行政单位教育收费收入

 

    普通教育

336.2717

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

7.8660

四、事业单位经营收入

 

   行政事业单位离退休

7.8660

五、转移性收入

 

三、医疗卫生

 

   上级补助收入

 

   医疗保障

 

   附属单位上缴收入

 

四、交通运输

 

   从其他部门取得的收入

 

   石油价格改革对交通运输的补贴

 

   从不同级政府取得的收入

 

五、住房保障

30.2954

六、其他收入

 

    住房改革支出

30.2954

本  年  收  入  合  计

374.4331

本  年  支  出  合  计

374.4331

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

374.4331

支      出      总      计

374.4331

注:支出列支类、款级

 

 

 

2016年大竹县乌木中学财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

基金支出

 

 

 

合计

374.4331

374.4331

 

 

205

 

 

教育支出

336.2717

336.2717

 

 

205

02

 

   普通教育

336.2717

336.2717

 

 

205

02

03

        初中教育

336.2717

336.2717

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

7.8660

7.8660

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

7.8660

7.8660

 

 

208

05

02

    事业单位离退休

7.8660

7.8660

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.2954

30.2954

 

 

221

02

 

  住房改革支出

30.2954

30.2954

 

 

221

02

01

    住房公积金

30.2954

30.2954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:支出列至类、款、项级

 

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

单位:万元

项        目

本年预算数

合      计

0.96

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

0.46

3.公务用车费

0.5

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

0.5

 

 

 

 

 


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