按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县柏林镇第二中心小学是贯彻执行国家义务教育方面政策,承担辖区内适龄儿童义务教育。2016年工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神,及县委十二届十三次全会精神,认真落实县委、县政府重大决策部署,全面深化新课程改革,大力实施高效课堂,围绕学校党支部确定的学校发展思路,坚持依法执教,保障少年儿童合法权益,促进学生健康成长、成材。
二、部门概况
大竹县柏林镇第二中心小学属大竹县教育局下属全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县柏林镇第二中心小学收入预算总额为170.87万元,其中:当年财政拨款收入170.87万元,其他收入无,上年结转收入无。相应安排支出预算170.87万元,其中:教育经费支出157.12万元,住房保障支出13.75万元。
三、支出预算安排情况
大竹县柏林镇第二中心小学部门预算安排支出主要用于保障该校正常运转、完成日常工作任务以及承担学校教育事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县柏林镇第二中心小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)教育支出157.12万元,主要用于学校教职员工人员工资和国家规定的津贴补贴方面支出,学校日常运转和为完成学校工作目标任务及学校发展而安排的年度项目支出,包括水电费支出、办公用品购置、学校小型维修等方面的支出。
(二)住房保障支出13.75万元,主要用于:学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元,其中:公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行维护费无。
(一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
(二)公务接待费安排0.45万元。较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于业务交流接待、上级检查指导工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费无。
附件: 表1、2016年大竹县柏林镇第二中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县柏林镇第二中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县柏林镇第二中心小学财政拨款“三公经费”预算表
2016年 大竹县柏林镇第二中心小学收支预算总表 | |||
|
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 170.87 | 一、教育支出 | 157.12 |
二、行政单位教育收费收入 |
| 普通教育 | 157.12 |
三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业 |
|
四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 |
|
五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
|
上级补助收入 |
| 医疗保障 |
|
附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
|
从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
|
从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 13.75 |
六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 13.75 |
本 年 收 入 合 计 | 170.87 | 本 年 支 出 合 计 | 170.87 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
|
其中:事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
|
|
| 其中:事业单位经营亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 170.87 | 支 出 总 计 | 170.87 |
注:支出列支类、款级 |
|
|
|
2016年 大竹县柏林镇第二中心小学财政拨款支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
| 合计 | 170.87 | 170.87 |
|
|
205 |
|
| 教育支出 | 157.12 | 157.12 |
|
|
205 | 02 |
| 普通教育 | 157.12 | 157.12 |
|
|
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 157.12 | 157.12 |
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 13.75 | 13.75 |
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 13.75 | 13.75 |
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.75 | 13.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:支出列至类、款、项级 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年柏林二小财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 0.45 |
1.因公出国(境)费用 |
|
2.公务接待费 | 0.45 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车购置费 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
|