关于大竹县李家乡中心小学2016年部门预算编制的说明
来源:县教育科技知识产权局
发布日期:2016-02-22
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    大竹县李家乡中心小学基本职责是认真贯彻党的教育方针、政策,执行上级党委及教育行政部门的决议、指示,努力按教育规律办学,全面完成教育教学任务。
    2016年主要工作是组织制定和实施学校发展规划和学年工作计划。狠抓教学常规管理,不断推进教学管理的规范化、科学化、精细化、制度化。加强教师队伍的职业道德教育和学生的思想品德教育。总结2015年的工作成绩和不足。承办上级部门交办的其他工作。
    二、部门概况
    大竹县李家乡中心小学是独立核算的事业单位。。
    三、收支预算总体情况
    2016年大竹县李家乡中心小学收入预算总额为419.34万元,其中:当年财政拨款收入419.34万元。相应安排支出预算419.34万元,其中:教育支出388.03万元,社会保障和就业支出0.1万元,住房保障支出31.21万元。
    四、支出预算安排情况
    大竹县李家乡中心小学部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完教育教学工作任务以及相关工作。 
    基本支出,是用于保障大竹县李家乡中心小学机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、遗属困难补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    (一)教育支出388.03万元,主要用于:工资福利、商品服务及遗属困难补助等支出。
    (二)社会保障和就业支出0.1万元,主要用于:生活补助支出。
    (三)住房保障支出31.21万元,主要用于:机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元。
    (一)公务接待费较2015年预算下降70%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
    2015年大竹县李家乡中心小学安排公务接待费预算1万元,主要用于开展教育教学教研等各方面涉及的交通费、住宿费、用餐费等开支。
    附件: 表1、2016年大竹县李家乡中心小学收支预算总表
    表2、2016年大竹县李家乡中心小学财政拨款支出预算表

    表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表

2016年 大竹县李家乡中心小学收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

419.34

一、教育支出

388.03

二、行政单位教育收费收入

 

普通教育

388.03

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

0.10

四、事业单位经营收入

 

   行政事业单位离退休

0.10

五、转移性收入

 

三、医疗卫生

 

   上级补助收入

 

   医疗保障

 

   附属单位上缴收入

 

四、交通运输

 

   从其他部门取得的收入

 

   石油价格改革对交通运输的补贴

 

   从不同级政府取得的收入

 

五、住房保障

31.21

六、其他收入

 

    住房改革支出

31.21

本  年  收  入  合  计

419.34

本  年  支  出  合  计

419.34

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

419.34

支      出      总      计

419.34

注:支出列支类、款级

 

 

 

 

2016年 大竹县李家乡中心小学财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

基金支出

 

 

 

合计

419.34

419.34

 

 

205

 

 

教育支出

388.03

388.03

 

 

205

02

 

普通教育

388.03

388.03

 

 

205

02

02

小学教育

388.03

388.03

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.10

0.10

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

0.10

0.10

 

 

208

05

02

事业单位离退休

0.10

0.10

 

 

221

 

 

住房保障支出

31.21

31.21

 

 

221

02

 

  住房改革支出

31.21

31.21

 

 

221

02

01

    住房公积金

31.21

31.21

 

 

注:支出列至类、款、项级

 

 

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

单位:万元

项        目

本年预算数

合      计

1

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

1

3.公务用车费

0

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 


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