按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县石桥铺中学是一所依法成立的全日制农村寄宿制单设初中,其宗旨和业务范围为实施中学义务教育,促进基础教育发展和中学学历教育。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》事业单位会计制度和会计准则,负责编制本年度预决算草案并组织执行,以及监督本单位教育教学及各方面全面健康发展财务的正常运行。2016年大竹县石桥铺中学财务工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真全面深化教育改革,围绕省市县确定的教育改革思路,大力实施素质教育,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成我校教代会通过的财务收支预算目标,促进我校教育事业各项发展,保障和改善民生,为我校全面实施、推进教育教学及各个方面全面发展提供坚实的财力支撑。
二、部门概况
大竹县石桥铺中学,隶属于大竹县教育科技知识产权局,是全额拨款事业单位,是县一级预算单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县石桥铺中学收入预算总额为1394.8011万元,其中:当年财政拨款收入1389.8011万元,其他收入5.0000万元。相应安排支出预算1394.8011万元,其中:教育支出1298.0924万元,住房保障96.7087万元。
三、支出预算安排情况
大竹县石桥铺中学部门预算安排支出主要用于保障我校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学相关事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县石桥铺中学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)教育支出1298.0924万元,主要用于:我校人员工资、日常运转以及为完成教育教学任务和事业发展目标而安排的年度支出。
(二)住房保障支出96.7087万元,主要用于我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数3.0000万元,其中:公务接待费3.0000万元。无公派因公出国(境)、赴外学习交流等活动,无因公出国(境)经费,亦无公务用车运行维护费。
(一)公务接待费2016年下达预算3.0000万元,与2015年预算相当。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件: 表1、2016年石桥铺中学收支预算总表
表2、2016年石桥铺中学财政拨款支出预算表
表3、2016年石桥铺中学财政拨款“三公经费”预算表
2016年大竹县石桥铺中学收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 1389.8011 | 一、教育支出 | 1298.0924 |
二、行政单位教育收费收入 |
| 普通教育 | 1298.0924 |
三、事业收入 | 5.0000 | 二、社会保障和就业 |
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四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 |
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五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
| 医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 96.7087 |
六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 96.7087 |
本 年 收 入 合 计 | 1394.8011 | 本 年 支 出 合 计 | 1394.8011 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 | 1394.8011 | 支 出 总 计 | 1394.8011 |
注:支出列支类、款级 |
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2016年大竹县石桥铺中学财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 1389.0811 | 1389.0811 |
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205 |
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| 教育 | 1293.0924 | 1293.0924 |
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205 | 02 |
| 普通教育 | 1293.0924 | 1293.0924 |
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205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1293.0924 | 1293.0924 |
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221 |
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| 住房支出 | 96.7087 | 96.7087 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 96.7087 | 96.7087 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 96.7087 | 96.7087 |
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注:支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 3 |
1.因公出国(境)费用 |
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2.公务接待费 | 3 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
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