关于大竹县石桥铺镇中心小学2016年部门预算编制的说明
来源:县教育科技知识产权局
发布日期:2016-02-23
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    基本职能:大竹县石桥铺镇中心小学是为改进和推动教育事业多元化、多样化发展,全面负责学校工作,正确执行上级有关部门的决议和指示,按教育规律办学。坚持“管理育人、教书育人、服务育人、环境育人”的工作方针。
    主要工作:实施小学义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。
    二、部门概况
    大竹县石桥铺镇中心小学是财政全额拨款的事业单位。
    三、收支预算总体情况
    2016年大竹县石桥铺镇中心小学收入预算总额为943.11万元,其中:当年财政拨款收入943.11万元,其他收入0万元。相应安排支出预算943.11万元,其中:教育支出874.97万元,住房保障68.14万元。
    四、支出预算安排情况
    大竹县石桥铺镇中心小学部门预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 
    基本支出,是用于保障大竹县石桥铺镇中心小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    (一)教育支出874.97万元,主要用于:人员工资、办公和日常运转。
    (二)住房保障支出68.14万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费2016年未安排经费,与往年一致。
    (二)公务接待费较2015年预算下降5.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
    2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)没有公务用车,也未安排公务用车经费。
    附件: 表1、2016年大竹县石桥铺镇中心小学收支预算总表
    表2、2016年大竹县石桥铺镇中心小学财政拨款支出预算表
    表3、2016年大竹县石桥铺镇中心小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县石桥铺镇中心小学收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

943.11

一、教育支出

874.97

二、行政单位教育收费收入

 

    普通教育

874.97

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

 

四、事业单位经营收入

 

   行政事业单位离退休

 

五、转移性收入

 

三、医疗卫生

 

   上级补助收入

 

   医疗保障

 

   附属单位上缴收入

 

四、交通运输

 

   从其他部门取得的收入

 

   石油价格改革对交通运输的补贴

 

   从不同级政府取得的收入

 

五、住房保障

68.14

六、其他收入

 

    住房改革支出

68.14

本  年  收  入  合  计

943.11

本  年  支  出  合  计

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

收      入      总      计

943.11

支      出      总      计

943.11

 

2016年 大竹县石桥铺镇中心小学财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

943.11

943.11

 

 

205

 

 

教育支出

874.97

874.97

 

 

205

02

 

 普通教育

874.97

874.97

 

 

205

02

02

  小学教育

874.97

874.97

 

 

221

 

 

住房保障支出

68.14

68.14

 

 

221

02

 

  住房改革支出

68.14

68.14

 

 

221

02

01

    住房公积金

68.14

68.14

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

单位:万元

项        目

本年预算数

合      计

3

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

3

3.公务用车费

 

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

 

 

 


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