大竹县新生乡中心小学关于2016年部门预算编制的说明
来源:县教育科技知识产权局
发布日期:2016-02-23
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    按照预算管理有关规定,本单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    新生小学主要职能是贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规,组织实施义务教育,培养德智体美劳全面发展的新一代。为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供支撑。
    二、部门概况
    新生小学是大竹县教育局管理的事业单位。
    三、收支预算总体情况
    2016年新生小学收入预算总额为401.18万元,其中:当年财政拨款收入401.18万元,其他收入0万元。相应安排支出预算401.18万元,其中:教育支出370.8万元,住房保障30.38万元。
    四、支出预算安排情况
    新生小学部门预算安排支出主要用于保障学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新生教育事业发展相关工作。 
    基本支出,是用于保障新生小学机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    (一)教育支出370.8万元,主要用于单位机构人员工资、日常运转以及为完成教育事业发展目标而发生的支出以及单位离退休人员支出。
    (二)住房保障支出30.38万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数1.23万元,其中公务接待费1.23万元,主要用于接待各级检查等;没有安排因公出国(境)经费及公务用车购置费。
    (一)2016年公务接待费1.23万元,与2015年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

    附件: 表1、2016年新生小学收支预算总表
    表2、2016年新生小学财政拨款支出预算表
    表3、2016年新生小学财政拨款“三公”经费预算表

2016年 新生小学收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

401.18

一、教育支出

370.80

二、行政单位教育收费收入

 

     普通教育

370.80

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

 

四、事业单位经营收入

 

   行政事业单位离退休

 

五、转移性收入

 

三、医疗卫生

 

   上级补助收入

 

   医疗保障

 

   附属单位上缴收入

 

四、交通运输

 

   从其他部门取得的收入

 

   石油价格改革对交通运输的补贴

 

   从不同级政府取得的收入

 

五、住房保障

30.38

六、其他收入

 

    住房改革支出

30.38

本  年  收  入  合  计

401.18

本  年  支  出  合  计

401.18

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

401.18

支      出      总      计

401.18

注:支出列支类、款级

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年新生小学财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

基金支出

 

 

 

合计

401.18

401.18

 

 

205

 

 

教育支出

370.80

370.80

 

 

205

02

 

普通教育

370.80

370.80

 

 

205

02

02

小学教育

370.80

370.80

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.38

30.38

 

 

221

02

 

  住房改革支出

30.38

30.38

 

 

221

02

01

    住房公积金

30.38

30.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年新生小学财政拨款“三公”经费预算表

 

单位:万元

项        目

本年预算数

合      计

1.23

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

1.23

3.公务用车费

 

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

 

 

 


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