关于大竹县白坝乡中心小学2016年部门预算编制的说明
来源:县教育科技知识产权局
发布日期:2016-02-25
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    基本职能:
    大竹县白坝乡中心小学是一所九年一贯制学校,实施小学和初中一体化的教育,小学毕业后可直升本校初中,不择校流动。我校教育学生基本道德规范和道理,传授科学文化知识,培养社会所需的合格人才,为社会政治经济制度服务,是学生获得知识、价值观,行为养成的重要场所。同时我校是财政全额补助的事业单位,正常运转严格执行财政收支管理。
    主要工作:
    大竹县白坝乡中心小学2016年的主要工作:全面贯彻党和国家的教育方针,全面提高我校的教育教学质量,积极推进新课改,强化学校管理,规范办学行为,以创新寻求发展,改善我校办学条件,整治、美化校园环境,积极开展阳光体育运动,安全工作防微杜渐,警钟长鸣,总务后勤工作保障有力。
    二、部门概况
    大竹县白坝乡中心小学属财政全额拨款事业单位。

    三、收支预算总体情况
    2016年大竹县白坝乡中心小学收入预算总额为604.7万元,当年财政拨款收入604.7万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算604.7万元,其中:教育支出561.2万元,住房保障支出43.5万元。
    四、支出预算安排情况
    大竹县白坝乡中心小学部门预算安排支出主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以及本单位创新发展的相关工作。 
基本支出,是用于保障大竹县白坝乡中心小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    (一)教育支出561.2万元,主要用于大竹县白坝乡中心小学的人员工资、日常运转以及为完成上级部门特定的教育教学工作和事业发展目标而安排的支出,主要包括教师工资、公业务费、助学金、遗属困难补助等方面支出。
    (二)住房保障支出43.5万元,主要用于:大竹县白坝乡中心小学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)我校无因公出国(境)经费和公务用车购置及运行维护费。
    (二)公务接待费较2015年预算基本持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
    2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、上级检查必要的工作餐等方面的公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    附件: 表1、2016年大竹县白坝乡中心小学收支预算总表
    表2、2016年大竹县白坝乡中心小学财政拨款支出预算表
    表3、“三公经费”预算表

2016年 大竹县白坝乡中心小学收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

604.70

一、教育支出

561.20

二、行政单位教育收费收入

 

普通教育

561.20

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

 

四、事业单位经营收入

 

   行政事业单位离退休

 

五、转移性收入

 

三、医疗卫生

 

   上级补助收入

 

   医疗保障

 

   附属单位上缴收入

 

四、交通运输

 

   从其他部门取得的收入

 

   石油价格改革对交通运输的补贴

 

   从不同级政府取得的收入

 

五、住房保障

43.50

六、其他收入

 

    住房改革支出

43.50

本  年  收  入  合  计

604.70

本  年  支  出  合  计

604.70

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

604.70

支      出      总      计

604.70

注:支出列支类、款级

 

 

 

 

2016年 大竹县白坝乡中心小学财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

基金支出

205

 

 

教育

561.20

561.20

 

 

205

02

 

普通教育

561.20

561.20

 

 

205

02

02

小学教育

561.20

561.20

 

 

221

 

 

住房保障支出

43.50

43.50

 

 

221

02

 

住房改革支出

43.50

43.50

 

 

221

02

01

住房公积金

43.50

43.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

单位:万元

项        目

本年预算数

合      计

1

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

1

3.公务用车费

 

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

 

 

 


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