按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,推动学校教育又好又快的发展;组织实施教育体制和办学体制改革,确保普及九年一贯制教育工作成果;强化学校过程管理,全面提升学校素质教育水平。
主要工作:全面开展和谐学校建设,致力营造良好育人环境;科学推进办学基础建设,持续改善办学条件;继续实施人才强校战略,着力建设高水平人才队伍;继续推进质量工程,着力提升学校素质教育
二、部门概况
我校是大竹县教科局管辖下的一个全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县中和小学收入预算总额为348.57万元。相应安排支出预算348.57万元,其中:教育支出322.07万元,住房保障26.5万元。
四、支出预算安排情况
大竹县中和小学部门预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)教育支出322.07万元,主要用于:大竹县中和小学人员工资、日常运转以及事业发展目标而安排的年度支出。
(二)住房保障支出26.5万元,主要用于:大竹县中和小学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费2016年下达预算0万元。
(二)公务接待费较2015年预算下降12.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划上级检查学校工作用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2015年预算增长0 %。
2016年安排公务用车运行维护费0万元,
附件: 表1、2016年大竹县中和乡中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县中和乡中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县中和乡中心小学财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年大竹县中和乡中心小学收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 348.57 | 一、教育支出 | 322.07 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 普通教育 | 322.07 |
| 三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业 |
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| 四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 |
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| 五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
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| 上级补助收入 |
| 医疗保障 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
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| 从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 26.50 |
| 六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 26.50 |
| 本 年 收 入 合 计 | 348.57 | 本 年 支 出 合 计 | 348.57 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 348.57 | 支 出 总 计 | 348.57 |
| 注:支出列支类、款级 |
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| 2016年大竹县中和乡中心小学财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 348.57 | 348.57 |
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| 205 |
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| 教育支出 | 322.07 | 322.07 |
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| 205 | 02 |
| 普通教育 | 322.07 | 322.07 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 322.07 | 322.07 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 26.50 | 26.50 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 26.50 | 26.50 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.50 | 26.50 |
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| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 0.7 |
| 1.因公出国(境)费用 |
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| 2.公务接待费 | 0.7 |
| 3.公务用车费 |
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| 其中:(1)公务用车购置费 |
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| (2)公务用车运行维护费 |
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