按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
依法治县办在贯彻落实《四川省依法治省纲要》,深入推进依法治市的过程中,紧紧围绕“县委统揽、分级负责、示范带动、整体推进、全民参与、齐抓共管”的工作思路,坚持“以人为本”和“以法为纲”两个原则,突出时代内涵和大竹特色,充分发挥法治县创建的基础优势,深入推进依法治理工作,努力构筑和夯实“繁荣时尚美丽和谐大竹”的法治支撑点,全县法治氛围更加浓厚,干群法治观念日益增强,法治精神得到大力弘扬,社会法治环境进一步优化,“繁荣时尚美丽和谐大竹”建设提速推进。
二、部门概况
依法治县办为新成立的议事协调机构。
三、收支预算总体情况
2016年依法治县办收入预算总额为70万元,其中:当年财政拨款收入70万元。相应安排支出预算70万元,其中:一般公共服务70万元。
四、支出预算安排情况
依法治县办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县法治事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障依法治县办正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障依法治县办完成人员培训、演讲比赛、法律知识竞赛、法治大竹示范创建、法治文化阵地建设等特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出70万元,主要用于:机关日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出,主要包括人员培训、演讲比赛、法律知识竞赛、宣传工作经费、法治大竹示范创建及法治文化阵地建设等方面支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:公务接待费5万元。
(一)未安排因公出国(境)
(二)依法治县办为新成立单位,2016年公务接待费预算5万元。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、协调工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)依法治县办无公车,不涉及公车费用。
附件: 表1、2016年依法治县办收支预算总表
表2、2016年依法治县办财政拨款支出预算表
表3、2016年依法治县办财政拨款“三公”经费预算表
| 2016年大竹县依法治县办收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 70.00 | 一、一般公共服务 | 70.00 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.00 |
| 三、事业收入 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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| 五、转移性收入 |
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| 上级补助收入 |
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| 附属单位上缴收入 |
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| 从其他部门取得的收入 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
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| 六、其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 70.00 | 本 年 支 出 合 计 | 70.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
| 三、结转下年 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 70.00 | 支 出 总 计 | 70.00 |
| 注:支出列支类、款级 |
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| 2016年大竹县依法治县办财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 70.00 | 20.00 | 50.00 |
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| 201 |
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| 一般公共服务支出 | 70.00 | 20.00 | 50.00 |
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| 201 | 31 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.00 | 20.00 | 50.00 |
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| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.00 | 20.00 | 50.00 |
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| 注:支出列至类、款、项级 |
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| 2016年大竹县依法治县办财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 5 |
| 1.因公出国(境)费用 |
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| 2.公务接待费 | 5 |
| 3.公务用车费 | 0 |
| 其中:(1)公务用车购置费 |
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| (2)公务用车运行维护费 |
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