按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理;起草全县档案工作的地方性法规和规章草案,制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。
(二)依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。
(三)组织、指导全县各级各类档案理论、档案科研和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。
(四)加强全县档案工作人员队伍建设,组织、指导全县档案专业教育和培训工作,负责全县档案专业技术职务的初评工作。
(五)集中统一管理和接收、征集、整理县级机关、团体、事业单位的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。
(六)积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编制出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。根据档案事业发展要求,建立全县档案资料信息网络。
(七)组织和开展档案学术活动,指导和支持档案学会工作。
(八)组织和开展全县档案工作协作片之间交流活动。
(九)完成县政府交办的有关事宜。
二、部门概况
大竹县档案局系参照公务员法管理的财政拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县档案局收入预算总额为227.92万元,其中:当年财政拨款收入227.92万元。相应安排支出预算227.92万元,其中:一般公共服务210.54万元,社会保障和就业1.6万元,住房保障15.78万元。
四、支出预算安排情况
大竹县档案局部门预算安排支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全县档案事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障档案局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)一般公共服务支出210.54万元,主要用于:本局人员工资、日常运转等方面支出。
(二)社会保障和就业支1.6万元,主要用于我局退休人员支出。
(三)住房保障支出15.78万元,主要用于我局按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
五、“三公经费”财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数9.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费3.1万元、公务用车购置及运行维护费6.2万元。
(一)2016年档案局未安排出国培训及考察项目计划,未安排因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2015年预算下降16%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2015年预算增长24%。单位现租用公务用车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费6.2万元,用于公务用车燃油、维修、过路过桥、租用等方面的支出。 主要保障局机关执行公务活动、开展工作调研、进行业务指导及执法检查活动等工作的正常开展。
附件: 表1、2016年大竹县档案局收支预算总表
表2、2016年大竹县档案局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县档案局财政拨款“三公经费”预算表
2016年大竹县档案局收支预算总表 | ||||
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| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 | |
一、当年财政拨款收入 | 227.92 | 一、一般公共服务支出 | 210.54 | |
二、行政单位教育收费收入 |
| 档案事务 | 210.54 | |
三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
| 二、社会保障和就业 | 1.6 | |
五、转移性收入 |
| 行政事业单位离退休 | 1.6 | |
上级补助收入 |
| 三、住房保障 | 15.78 | |
附属单位上缴收入 |
| 住房改革支出 | 15.78 | |
从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 227.92 | 本 年 支 出 合 计 | 227.92 | |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 | 227.92 | 支 出 总 计 | 227.92 | |
注:支出列支类、款级 |
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2016年大竹县档案局财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 210.54 | 210.54 |
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201 |
26 |
| 档案事务 | 210.54 | 210.54 |
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201 |
26 | 01 | 行政运行 | 210.54 | 210.54 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 |
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208 |
05 |
| 行政事业单位离退休 | 1.60 | 1.60 |
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208 |
05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.60 | 1.60 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 15.78 | 15.78 |
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221 |
02 |
| 住房改革支出 | 15.78 | 15.78 |
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221 |
02 | 01 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 |
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注:支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 9.3 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 3.1 |
3.公务用车费 | 6.2 |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6.2 |