关于大竹县神合乡中心小学2016年部门预算编制的说明
来源:县教育科技知识产权局
发布日期:2016-02-26
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    大竹县神合乡中心小学是大竹县教育和科技局举办的一所农村小学,属于全额拨款事业单位,工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策,承担本辖区内义务教育1-9年级各项教育教学义务,实施中学义务教育,促进基础教育发展及中小学学历教育。
    二、部门概况
    大竹县神合乡中心小学系大竹县教育和科技局举办的一所农村小学。
    三、收支预算总体情况
    2016年大竹县神合乡中心小学收入预算总额为416.9391万元,其中:当年财政拨款收入416.5191万元,其他收入0.42万元。相应安排支出预算416.9391万元,其中:教育支出387.6244万元,住房保障29.3244万元。
    四、支出预算安排情况
    大竹县神合乡中心小学部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。 
    基本支出,是用于保障大竹县神合乡中心小学机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    (一)教育支出387.6244万元,主要用于:事业单位人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度支出。
    (二)住房保障支出29.32万元,主要用于:事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数1.25万元,其中:公务接待费1.25万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
    (二)公务接待费安排1.25万元。较2015年预算下降20%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
     2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
     附件: 表1、2016年大竹县神合乡中心小学收支预算总表
     表2、2016年大竹县神合乡中心小学财政拨款支出预算表
     表3、2016年大竹县神合乡中心小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县神合乡中心小学收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

416.52

一、教育支出

387.62

二、行政单位教育收费收入

0.42

    普通教育

387.62

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

 

四、事业单位经营收入

 

   行政事业单位离退休

 

五、转移性收入

 

三、医疗卫生

 

   上级补助收入

 

   医疗保障

 

   附属单位上缴收入

 

四、交通运输

 

   从其他部门取得的收入

 

   石油价格改革对交通运输的补贴

 

   从不同级政府取得的收入

 

五、住房保障

29.32

六、其他收入

 

    住房改革支出

29.32

本  年  收  入  合  计

416.94

本  年  支  出  合  计

416.94

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

416.94

支      出      总      计

416.94

注:支出列支类、款级

 

 

 

 

2016年大竹县神合乡中心小学财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

基金支出

 

 

 

合计

416.94

416.94

 

 

205

 

 

教育支出

387.62

387.62

 

 

205

02

 

普通教育

387.62

387.62

 

 

205

02

03

小学教育

387.62

387.62

 

 

221

 

 

住房保障支出

29.32

29.32

 

 

221

02

 

  住房改革支出

29.32

29.32

 

 

221

02

01

    住房公积金

29.32

29.32

 

 

注:支出列至类、款、项级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

单位:万元

项        目

本年预算数

合      计

1.25

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

1.25

3.公务用车费

0

其中:(1)公务用车购置费

 

      (2)公务用车运行维护费

 

 

 

 


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