关于大竹县妇幼保健院2016年部门预算编制的说明
来源:县卫生和计划生育局
发布日期:2016-03-24
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  一、基本职能及主要工作:

  基本职能:承担全县妇幼保健公共卫生的督导、人才培训、信息管理、健康教育、妇幼卫生专项工作,为全县妇女儿童身体健康提供妇幼保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、治疗与监护儿童疾病防治、计划生育技术、妇幼保健咨询等保健服务。

  主要工作:做好2016年妇幼保健工作,加强孕产妇系统管理。重点做好高危孕产妇的筛查、检测工作,推行住院分娩,搞好高危孕产妇的转诊救治工作,进一步规范艾滋病乙肝、梅毒母婴阻断工作。

  二、部门概况

  大竹县妇幼保健院是大竹县计划和生育局下属的财政定额和定项拨款的一级预算事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年大竹县妇幼保健院收入预算总额为2245万元,其中:当年财政拨款收入145万元,事业收入预算2100万元,相应安排支出预算2245万元,其中:医疗卫生与计划生育支出2160万元;住房保障85万元。

  四、支出预算安排情况

  大竹县妇幼保健院预算安排支出主要用于保障我院正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇幼保健事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障我院职工正常运转的日常支出,包括职工的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (一)、医疗卫生支出2160万元,主要用于单位人员工资、日常运转支出,主要包括保健院人员经费、公用经费等方面的支出。

  (二)、住房保障支出85万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2015年我院安排“三公”经费预算数8万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元。

  (一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。

  (二)公务接待费安排8万元。较2015年预算下降11.11%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2016年公务接待费计划用于开展二甲医院扶贫省级专家接待、上级检查接待、医院业务交流等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

  (三)公务用车运行维护费无。

  附件:

  表1 2016年大竹县妇幼保健院收支预算总表

  
  2016年大竹县妇幼保健院收支预算总表

  单位:万元
收 入 支 出
项 目 2016年预算数 项 目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 145.00 一、医疗卫生与计划生育支出 2160
二、行政单位教育收费收入   公共卫生 2160
三、事业收入 2100.00 二、住房保障支出 85
四、事业单位经营收入   住房改革支出 85
五、转移性收入      
上级补助收入      
附属单位上缴收入      
从其他部门取得的收入      
从不同级政府取得的收入      
六、其他收入      
本 年 收 入 合 计 2245.00 本 年 支 出 合 计 2245.00
七、用事业基金弥补收支差额   四、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中:转入事业基金  
其中:事业单位经营亏损   五、结转下年  
    其中:事业单位经营亏损  
       
       
收 入 总 计 2245.00 支 出 总 计 2245.00
注:支出列支类、款级      


  表2 2016年大竹县妇幼保健院财政拨款支出预算表

  
  2016年大竹县妇幼保健院财政拨款支出预算表

  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 基金支出
      合计 145.00 125.00 20.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 145.00 125.00 20.00  
210 04   公共卫生 145.00 125.00 20.00  
210 04 03 妇幼保健机构 145.00 125.00 20.00  
注:支出列至类、款、项级        


  表3 2016年大竹县妇幼保健院财政拨款“三公经费”预算表

  
  2016年财政拨款“三公”经费预算表

  单位:万元
项 目 本年预算数
合 计 8
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 8
3.公务用车费 0
其中:(1)公务用车购置费 0
(2)公务用车运行维护费 0

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