大竹县莲印乡人民政府2016年
部门预算编制说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
莲印乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担加强社会管理、促进经济发展、搞好物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2016年度工作要点:
1、进一步巩固好党的群众路线教育实践活动成果,扎实开展“走基层、惠民生”活动,不断加强作风建设,进一步增强为民服务能力。
2、加强基础设施建设。抓好天生村、莲印村、龙潭村村道硬化、各村小型农田水利基础设施项目以及苎麻科技示范园区建设。
3、抓好农业生产。引进业主,在龙潭、两路等村建设林业科技示范园。并对全乡农业产业进行全域规划,在莲印村引进业主种植100亩左右的金丝楠木。乡农业服务中心要加大对农业技术的指导力度,强化病虫害的防治工作,推广农业新技术,确保全年粮食生产稳中有升。积极调整产业结构,引导规模以上的养殖场申报标准化项目,规范土地流转,突出为民增收。
4、扎实开展城乡环境综合治理工作,不断创新工作方式,对重点区域重点督促。加大对辖区旅游景点净土寺及学校周边环境的整治力度。
5、配合搞好净土寺创国家AAAA级旅游景区工作。
6、继续加大“两违”整治工作的开展,杜绝有违建、乱建的事情发生。
7、高度重视综治信访安全维稳工作。继续开展“党委书记、乡长大接访”活动,深入摸排信访和不稳定苗头,提前做好防范措施,继续深入开展安全隐患排查治理工作,进一步加强外流贩毒的宣传帮教工作,全面加强综合治理,促进社会和谐进步。
8、抓好“9+8”民生工程。
9、配合相关部门继续做好高速公路南出口的征地拆迁和国道外迁征地拆迁工作。
二、 部门概况
莲印乡人民政府下属二级预算单位5个,其中行政事业单位3个,其他事业单位2个
三、收支预算总体情况
2016年莲印乡收入预算总额为486.47万元,其中:当年财政拨款收入486.47万元。相应安排支出预算486.47万元,其中:一般公共服务支出160.01万元,文化体育与传媒支出13.55万元,社会保障和就业39.41万元,医疗卫生与计划生育支出21.9万元,城乡社区支出37.29万元,农林水支出188.44万元,交通运输支出3.24万元,住房保障支出22.63万元。
四、 支出预算安排情况
莲印乡预算安排支出主要用于保障乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出160.01万元,主要用于:政府机关、财政、群团等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)文化体育与传媒支出13.55万元,主要用于:文化站人员的基本工资和办公费。
(三)社会保障和就业支出39.41万元,主要用于:政府机关、下属事业单位遗属补助、五保供养等方面的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出21.9万元,主要用于:计生办人员的基本工资和办公费。
(五)城乡社区支出37.29万元,主要用于:为维持社区正常运转产生的支出以及社区环卫人员的生活补助。
(六)农林水支出188.44万元,主要用于:农业服务中心、社会事务服务中心人员的工资性支出、土地确权工作经费、村民委员会和村党支部的补助、运维资金等支出。
(七)交通运输支出3.24万元,主要用于:龙潭水库船舶的相关支出。
(八)住房保障支出22.63万元,主要用于:政府机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数2.86万元,其中:公务接待费2.86元。
(一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
(二)公务接待费安排2.86万元。较2015年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
附件: 表1、2016年莲印乡政府收支预算总表
表2、2016年莲印乡政府财政拨款支出预算表
表3、2016年莲印乡政府财政拨款“三公经费”预算表
2016年2月19日
2016年大竹县莲印乡人民政府收支预算总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 | ||||||||||
一、当年财政拨款收入 | 486.47 | 一、一般公共服务支出 | 160.01 | ||||||||||
二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅及相关机构事务 | 114.00 | |||||||||||
三、事业收入 | 财政事务 | 41.51 | |||||||||||
四、事业单位经营收入 | 群团事务 | 4.50 | |||||||||||
五、转移性收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 13.55 | |||||||||||
上级补助收入 | 文化 | 13.55 | |||||||||||
附属单位上缴收入 | 三、社会保障和就业支出 | 39.41 | |||||||||||
从其他部门取得的收入 | 行政事业单位离退休 | ||||||||||||
从不同级政府取得的收入 | 抚恤 | ||||||||||||
六、其他收入 | 特困人员供养 | 39.41 | |||||||||||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 21.90 | ||||||||||||
计划生育事务 | 21.90 | ||||||||||||
五、城乡社区支出 | 37.29 | ||||||||||||
城乡社区管理事务 | 18.57 | ||||||||||||
城乡社区环境卫生 | 18.72 | ||||||||||||
六、农林水支出 | 188.44 | ||||||||||||
农业 | 95.36 | ||||||||||||
农村综合改革 | 93.08 | ||||||||||||
七、交通运输支出 | 3.24 | ||||||||||||
公路水路支出 | 3.24 | ||||||||||||
八、住房保障支出 | 22.63 | ||||||||||||
住房改革支出 | 22.63 | ||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 486.47 | 本 年 支 出 合 计 | 486.47 | ||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 九、事业单位结余分配 | ||||||||||||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||||||||||||
其中:事业单位经营亏损 | 十、结转下年 | ||||||||||||
其中:事业单位经营亏损 | |||||||||||||
收 入 总 计 | 486.47 | 支 出 总 计 | 486.47 | ||||||||||
2016年大竹县莲印乡人民政府财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合计 | 486.47 | 446.81 | 39.66 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 160.01 | 154.61 | 5.40 | |||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 104.76 | 104.76 | ||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.24 | 9.24 | ||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 41.51 | 40.61 | 0.90 | ||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 40.61 | 40.61 | ||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
201 | 29 | 群团事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群团事务支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | |||||||||
207 | 01 | 文化 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | ||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 13.55 | 13.55 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | |||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.00 | |||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | |||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.00 | |||||||||
208 | 18 | 特困人员供养 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | ||||||||
208 | 18 | 01 | 农村五保供养支出 | 39.41 | 39.41 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | |||||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | ||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 21.90 | 21.90 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 37.29 | 18.57 | 18.72 | |||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | ||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.57 | 18.57 | ||||||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | ||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生支出 | 18.72 | 18.72 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 188.44 | 176.14 | 12.30 | |||||||||
213 | 01 | 农业 | 95.36 | 95.06 | 0.30 | ||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 92.32 | 92.32 | ||||||||
213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 0.00 | |||||||||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.74 | 2.74 | ||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 93.08 | 81.08 | 12.00 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.08 | 81.08 | ||||||||
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | |||||||||
214 | 01 | 公路水路运输 | 3.24 | 3.24 | |||||||||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 0.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 | ||||||||
2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年预算数 | ||||||||||||
合 计 | 2.86 | ||||||||||||
1.因公出国(境)费用 | |||||||||||||
2.公务接待费 | 2.86 | ||||||||||||
3.公务用车费 | 0 | ||||||||||||
其中:(1)公务用车购置费 | |||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | |||||||||||||
2016年大竹县莲印乡人民政府收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 486.47 | 一、一般公共服务支出 | 160.01 |
二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅及相关机构事务 | 114.00 | |
三、事业收入 | 财政事务 | 41.51 | |
四、事业单位经营收入 | 群团事务 | 4.50 | |
五、转移性收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 13.55 | |
上级补助收入 | 文化 | 13.55 | |
附属单位上缴收入 | 三、社会保障和就业支出 | 39.41 | |
从其他部门取得的收入 | 行政事业单位离退休 | ||
从不同级政府取得的收入 | 抚恤 | ||
六、其他收入 | 特困人员供养 | 39.41 | |
四、医疗卫生与计划生育支出 | 21.90 | ||
计划生育事务 | 21.90 | ||
五、城乡社区支出 | 37.29 | ||
城乡社区管理事务 | 18.57 | ||
城乡社区环境卫生 | 18.72 | ||
六、农林水支出 | 188.44 | ||
农业 | 95.36 | ||
农村综合改革 | 93.08 | ||
七、交通运输支出 | 3.24 | ||
公路水路支出 | 3.24 | ||
八、住房保障支出 | 22.63 | ||
住房改革支出 | 22.63 | ||
本 年 收 入 合 计 | 486.47 | 本 年 支 出 合 计 | 486.47 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 九、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 十、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 486.47 | 支 出 总 计 | 486.47 |
2016年大竹县莲印乡人民政府财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 486.47 | 446.81 | 39.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 160.01 | 154.61 | 5.40 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 104.76 | 104.76 | ||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.24 | 9.24 | ||
201 | 06 | 财政事务 | 41.51 | 40.61 | 0.90 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 40.61 | 40.61 | ||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 0.90 | 0.90 | ||
201 | 29 | 群团事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群团事务支出 | 4.50 | 4.50 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | ||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 13.55 | 13.55 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.00 | |||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | |||
208 | 08 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.00 | |||
208 | 18 | 特困人员供养 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | ||
208 | 18 | 01 | 农村五保供养支出 | 39.41 | 39.41 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | ||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 21.90 | 21.90 | ||
212 | 城乡社区支出 | 37.29 | 18.57 | 18.72 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | ||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.57 | 18.57 | ||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生支出 | 18.72 | 18.72 | ||
213 | 农林水支出 | 188.44 | 176.14 | 12.30 | |||
213 | 01 | 农业 | 95.36 | 95.06 | 0.30 | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 92.32 | 92.32 | ||
213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 0.00 | |||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.74 | 2.74 | ||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.30 | 0.30 | ||
213 | 07 | 农村综合改革 | 93.08 | 81.08 | 12.00 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.08 | 81.08 | ||
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 12.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | |||
214 | 01 | 公路水路运输 | 3.24 | 3.24 | |||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |
2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 2.86 |
1.因公出国(境)费用 | |
2.公务接待费 | 2.86 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | |