大竹县石河镇人民政府2016年部门预算编制的说明
来源:石河镇
发布日期:2016-12-06
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  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  大竹县石河镇政府的基本职能:贯彻党的路线方针政策,承担各项财政收支管理责任,监督财政性经济发展支出,加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

  根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署,2016年我镇主要工作是:积极调整农业产业结构,促进经济发展提质增效,打造宜居宜业美丽新村,营造和谐稳定社会局面,发展乡村旅游产业;建设和谐繁荣场镇,完成石河场镇规划修编和建材园区前期工作,维修和改造场镇路灯,垃圾处理等公共设施,引导合法有序经营,维护场镇市场秩序;努力抓好卫生院整体迁建工程、争取今年将海螺二期安置房交付使用;解决新华村综合体农户安全饮水问题、利森大道护坡加固工程;做好全镇精准扶贫及五通、前锋村的整村扶贫建设;深化财税体制改革,加强财政事务的监督、管理和农村“三资”管理,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成财政预算目标,促进经济发展,保障和完善民生。

  二、部门概况

  石河镇人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位4个,事业单位2个。

  三、收支预算总体情况

  2016年石河镇人民政府收入预算总额为766.28万元,其中:当年财政拨款收入766.28万元。相应安排支出预算766.28万元,其中:一般公共服务支出231.23万元,文化体育与传媒支出17.06万元,社会保障和就业支出84.81万元,医疗卫生与计划生育支出15.24万元,城乡社区支出46.04万元,农林水支出342.61万元,住房保障支出29.29万元。

  四、支出预算安排情况

  石河镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。

  基本支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。

  项目支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作和农村工作的经费支出。

  (一)一般公共服务支出231.23万元,主要用于:镇政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

  (二)文化体育与传媒支出17.06万元,主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。

  (三)社会保障和就业支出84.81万元,主要用于:镇机关、下属事业单位等机构死亡抚恤、遗属、五保供养人员的支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出15.24万元,主要用于镇计生办人员工资补贴、办公经费支出。

  (五)城乡社区支出46.04万元,主要用于社区干部工资补贴及镇辖区内街道社区日常运作经费支出。

  (六)农林水支出342.61万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转支出;各村干部、小组长的工资及各村工作经费、运维资金,发展农业生产等支出。

  (七)住房保障支出28.19万元,主要用于镇机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算36.95万元,其中:公务接待费20.27万元,公务用车购置及运行维护费16.68万元。

  (一)公务接待费较去年减少10%。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等,按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。

  (二)公务用车运行维护费较去年减少9%。单位现有公务用车1 辆,租用公务用车1 辆。2016年安排公务用车运行维护费16.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  附件:表1、2016年石河镇人民政府收支预算总表

  表2、2016年石河镇人民政府财政拨款支出预算表

  表3、2016年石河镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表

  大竹县石河镇人民政府

  2016年2月19日

表1:2016年石河镇人民政府收支预算总表
    单位:万元
收          入 支             出
项              目 2016年预算数 项              目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 766.28 一、一般公共服务支出 231.22
      政府办公厅(室)及相关机构事务 200.15
      财政事务 26.57
二、行政单位教育收费收入     群众团体事务 4.50
    二、文化体育与传媒支出 17.06
    文化 17.06
三、事业收入   三、社会保障和就业 84.81
    抚恤 6.47
四、事业单位经营收入   特困人员供养 78.34
五、转移性收入   四、医疗卫生与计划生育支出 15.24
上级补助收入   计划生育事务 15.24
    五、城乡社区支出 46.05
附属单位上缴收入   城乡社区管理事务 39.74
    城市基础设施配套费 6.31
    六、农林水支出 342.61
从其他部门取得的收入   农业 121.25
    林业 0.90
    农村综合改革 220.46
从不同级政府取得的收入   七、住房保障支出 29.29
六、其他收入   住房改革支出 29.29
本  年  收  入  合  计 766.28 本  年  支  出  合  计 766.28
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配   
八、上年结转       其中:转入事业基金  
其中:事业单位经营亏损   七、结转下年  
        其中:事业单位经营亏损  
       
       
收    入    总   计 766.28 支      出      总      计 766.28
注:支出列支类、款级      
表二:2016年石河镇人民政府财政拨款支出预算表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
      合计 766.28 715.18 51.10  
201     一般公共服务支出 231.22 213.98 17.24  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 200.15 190.06 10.09  
201 03 01 行政运行 190.06 190.06 0.00  
201 03 02 一般行政管理事务 10.09 0.00 10.09  
201 06   财政事务 26.57 23.92 2.65  
201 06 01 行政运行 23.92 23.92 0.00  
201 06 99 其他财政事务支出 2.65 0.00 2.65  
201 29   群众团体事务 4.50 0.00 4.50  
201 29 99 其他群众团体事务支出 4.50 0.00 4.50  
207     文化体育与传媒支出 17.06 17.06 0.00  
207 01   文化 17.06 17.06 0.00  
207 01 09 群众文化 17.06 17.06 0.00  
208     社会保障和就业支出 84.81 84.81 0.00  
208 08   抚恤 6.47 6.47 0.00  
208 08 01 死亡抚恤 6.47 6.47 0.00  
208 21   特困人员供养 78.34 78.34 0.00  
208 21 01 农村五保供养支出 78.34 78.34 0.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 15.24 15.24 0.00  
210 07   计划生育事务 15.24 15.24 0.00  
210 07 16 计划生育机构 15.24 15.24 0.00  
212     城乡社区支出 46.05 39.74 6.31  
212 01   城乡社区管理事务 39.74 39.74 0.00  
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 39.74 39.74 0.00  
212 13   城市基础设施配套费安排的支出 6.31 0.00 6.31  
213 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 6.31 0.00 6.31  
213     农林水支出 342.61 315.06 27.55  
213 01   农业 121.25 120.60 0.65  
213 01 04 事业运行 111.57 111.57 0.00  
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 9.03 9.03 0.00  
213 01 99 其他农业支出 0.65 0.00 0.65  
213 02   林业 0.90 0.00 0.90  
213 02 99 其他林业支出 0.90 0.00 0.90  
213 07   农村综合改革 220.46 194.46 26.00  
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 194.46 194.46 0.00  
213 07 07 农村综合改革示范试点补助 26.00 0.00 26.00  
221     住房保障支出 29.29 29.29 0.00  
221 02   住房改革支出 29.29 29.29 0.00  
221 02 01 住房公积金 29.29 29.29 0.00  
   
表三:2016年石河镇人民政府财政拨款“三公”经费预算表
  单位:万元
项        目 本年预算数
合      计 36.95
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 20.27
3.公务用车费 16.68
其中:(1)公务用车购置费 0
      (2)公务用车运行维护费 16.68


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