一、基本职能及主要工作
大竹县石河镇政府的基本职能:贯彻党的路线方针政策,承担各项财政收支管理责任,监督财政性经济发展支出,加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署,2016年我镇主要工作是:积极调整农业产业结构,促进经济发展提质增效,打造宜居宜业美丽新村,营造和谐稳定社会局面,发展乡村旅游产业;建设和谐繁荣场镇,完成石河场镇规划修编和建材园区前期工作,维修和改造场镇路灯,垃圾处理等公共设施,引导合法有序经营,维护场镇市场秩序;努力抓好卫生院整体迁建工程、争取今年将海螺二期安置房交付使用;解决新华村综合体农户安全饮水问题、利森大道护坡加固工程;做好全镇精准扶贫及五通、前锋村的整村扶贫建设;深化财税体制改革,加强财政事务的监督、管理和农村“三资”管理,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成财政预算目标,促进经济发展,保障和完善民生。
二、部门概况
石河镇人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位4个,事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年石河镇人民政府收入预算总额为766.28万元,其中:当年财政拨款收入766.28万元。相应安排支出预算766.28万元,其中:一般公共服务支出231.23万元,文化体育与传媒支出17.06万元,社会保障和就业支出84.81万元,医疗卫生与计划生育支出15.24万元,城乡社区支出46.04万元,农林水支出342.61万元,住房保障支出29.29万元。
四、支出预算安排情况
石河镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。
基本支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。
项目支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作和农村工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出231.23万元,主要用于:镇政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇各项社会事业发展而安排的年度项目支出。
(二)文化体育与传媒支出17.06万元,主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。
(三)社会保障和就业支出84.81万元,主要用于:镇机关、下属事业单位等机构死亡抚恤、遗属、五保供养人员的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出15.24万元,主要用于镇计生办人员工资补贴、办公经费支出。
(五)城乡社区支出46.04万元,主要用于社区干部工资补贴及镇辖区内街道社区日常运作经费支出。
(六)农林水支出342.61万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转支出;各村干部、小组长的工资及各村工作经费、运维资金,发展农业生产等支出。
(七)住房保障支出28.19万元,主要用于镇机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算36.95万元,其中:公务接待费20.27万元,公务用车购置及运行维护费16.68万元。
(一)公务接待费较去年减少10%。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等,按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
(二)公务用车运行维护费较去年减少9%。单位现有公务用车1 辆,租用公务用车1 辆。2016年安排公务用车运行维护费16.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件:表1、2016年石河镇人民政府收支预算总表
表2、2016年石河镇人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年石河镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表
大竹县石河镇人民政府
2016年2月19日
表1:2016年石河镇人民政府收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 766.28 | 一、一般公共服务支出 | 231.22 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 200.15 | ||
财政事务 | 26.57 | ||
二、行政单位教育收费收入 | 群众团体事务 | 4.50 | |
二、文化体育与传媒支出 | 17.06 | ||
文化 | 17.06 | ||
三、事业收入 | 三、社会保障和就业 | 84.81 | |
抚恤 | 6.47 | ||
四、事业单位经营收入 | 特困人员供养 | 78.34 | |
五、转移性收入 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 15.24 | |
上级补助收入 | 计划生育事务 | 15.24 | |
五、城乡社区支出 | 46.05 | ||
附属单位上缴收入 | 城乡社区管理事务 | 39.74 | |
城市基础设施配套费 | 6.31 | ||
六、农林水支出 | 342.61 | ||
从其他部门取得的收入 | 农业 | 121.25 | |
林业 | 0.90 | ||
农村综合改革 | 220.46 | ||
从不同级政府取得的收入 | 七、住房保障支出 | 29.29 | |
六、其他收入 | 住房改革支出 | 29.29 | |
本 年 收 入 合 计 | 766.28 | 本 年 支 出 合 计 | 766.28 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 766.28 | 支 出 总 计 | 766.28 |
注:支出列支类、款级 |
表二:2016年石河镇人民政府财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 766.28 | 715.18 | 51.10 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 231.22 | 213.98 | 17.24 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 200.15 | 190.06 | 10.09 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 190.06 | 190.06 | 0.00 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.09 | 0.00 | 10.09 | |
201 | 06 | 财政事务 | 26.57 | 23.92 | 2.65 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | ||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.81 | 84.81 | 0.00 | |||
208 | 08 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | |
208 | 21 | 特困人员供养 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | ||
208 | 21 | 01 | 农村五保供养支出 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | ||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 46.05 | 39.74 | 6.31 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | ||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | |
212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | ||
213 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | |
213 | 农林水支出 | 342.61 | 315.06 | 27.55 | |||
213 | 01 | 农业 | 121.25 | 120.60 | 0.65 | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 111.57 | 111.57 | 0.00 | |
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |
213 | 02 | 林业 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 220.46 | 194.46 | 26.00 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 194.46 | 194.46 | 0.00 | |
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |
221 | 住房保障支出 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.29 | 29.29 | 0.00 |
表三:2016年石河镇人民政府财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 36.95 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 20.27 |
3.公务用车费 | 16.68 |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 16.68 |