一、 基本职能及主要工作
基本职能:负责进入中心的行政许可项目的确定、管理、指导、协调和监督,组织各窗口高效、快捷地实施行政许可;贯彻执行县委、县政府改革开放的方针、政策,参与招商引资有关优惠政策的实施,积极做好招商引资服务工作,协调各方面关系,探索进一步改善投资环境的政策措施等。
2016年重点工作:全面推进政务服务中心标准化建设,强化便民服务中心建设,打造便民服务平台抓好并联审批服务创新,努力打造人民满意中心抓好电子政务大厅建设,抓好民生帮扶工作,加快向服务领域延伸拓展。
二、 部门概况
大竹县政务服务中心属行政单位。
三、 收支预算总体情况
2016年大竹县政务服务中心收入预算总额为281.29万元,其中:当年财政拨款收入281.29万元。相应安排支出预算281.29万元,其中:一般公共服务277.87万元,住房保障3.42元。
四、 支出预算安排情况
大竹县政务服务中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县便民服务中心发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县政务服务中心及政务大厅等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及 “四级联网”网络费等费用。
(一)一般公共服务支出277.87万元,主要用于:大竹县政务服务中心机关及大厅等机构正常运转的日常支出。
(二)住房保障支出3.42万元,主要用于:机关等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元。
(一)因公出国(境)经费2016年未安排。
(二)公务接待费2016年安排2.2万元,较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展建设项目报批、行业管理工作等涉及的交通费、用餐费;外地来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的交通费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费2016年安排3.8万元,较去年持平,主要用于长期租车到乡镇进行便民服务指导及保障机关开展工作调研、交叉检查交流学习等工作的正常开展。
附件: 表1、2016年大竹到政务服务中心收支预算总表
表2、2016年大竹到政务服务中心财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹到政务服务中心财政拨款“三公经费”预算表
表1:2016年大竹县政务服务中心收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 281.29 | 一、一般公共服务 | 277.87 |
二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅及相关事务机构 | 277.87 | |
三、事业收入 | 二、住房保障 | 3.42 | |
四、事业单位经营收入 | 住房改革支出 | 3.42 | |
五、转移性收入 | |||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
从其他部门取得的收入 | |||
从不同级政府取得的收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 281.29 | 本 年 支 出 合 计 | 281.29 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 四、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 281.29 | 支 出 总 计 | 281.29 |
注:支出列支类、款级 |
表2:2016年大竹县政务服务中心财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 281.29 | 281.29 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 277.87 | 277.87 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅及相关事务机构 | 277.87 | 277.87 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 29.83 | 29.83 | ||
06 | 政务公开审批 | 248.04 | 248.04 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.42 | 3.42 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3.42 | 3.42 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.42 | 3.42 | ||
注:支出列至类、款、项级 |
表3:2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 6 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 2.2 |
3.公务用车费 | 3.8 |
其中:(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 3.8 |