一、基本职能及主要工作
(一)扶贫局职能简介
1.贯彻执行党和国家扶贫开发工作的方针、政策,研究提出全县扶贫工作的配套措施,组织实施全县扶贫开发工作,并督促检查执行情况。
2.拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施地区有影响的经济、社会发展规划。
3.研究提出全县扶贫资金的分配方案,指导、管理、检查、监督扶贫资金的使用。
4.负责收集、筛选、管理、上报全县扶贫项目。
5.负责全县扶贫状况的监测与统计工作。
6.负责牵头从多方面争取扶贫资金,联系各级各部门定点帮扶贫困村的工作。
7.贯彻执行大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订相关具体政策措施并组织实施,编制全县大中型水利水电工程库区和移民安置区中长期发展规划,制定并组织实施全县大中型水利水电工程移民工作度计划,管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置验收、后期扶持和监测评估,负责指导农村移民劳动生产技能培训,负责移民库区和安置区矛盾调处、信访稳定工作。
8.承担县大中型水利水电移民工作领导小组办公室日常工作。
9.承办县政府交办的其他事项。
(二)大竹县扶贫和移民工作局2017年重点工作
1.编制规划好扶贫项目规划,加大专项扶贫项目实施力度。
2.做好统筹协调工作,加大贫困村、贫困户脱贫的指导力度。
3.加大小额信贷宣传和社会帮扶力度。
4.做好移民工作,确保稳定。一是做好大中型水库移民直发直补工作,完善水库移民监测系统;二是组织实施好移民后扶项目;三是迎接国家验收避险解困工作;四是继续有序推进土地滩水库建设移民征地搬迁工作,完成年度实施计划。
二、部门预算单位构成
扶贫局隶属财政一级预算单位,下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个,为大竹县移民安置中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,扶贫局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。扶贫局2017年收支总预算2086.50万元。
(一)收入预算情况
扶贫局2017年收入预算2086.50万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2086.50万元,占100%。
(二)支出预算情况
扶贫局2017年支出预算2086.50万元,其中:基本支出235.50万元,占11.29%;项目支出1851.00万元,占88.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
扶贫局2017年财政拨款收支总预算2086.50万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2086.50万元;支出包括:社会保障和就业支出1844.32万元、农林水支出228.19万元、住房保障支出13.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
扶贫局2017年一般公共预算当年拨款2086.50万元,比2016年预算数增加1952.36万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划,增加基础设施建设和经济发展项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1844.32万元,占88.39%;农林水支出228.19万元,占10.94%;住房保障支出13.99万元,占0.67%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为23.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):2017年预算数为1821万元,主要用于:保障大中型水库移民后期扶持项目经费支出。
3.农林水事务(类)扶贫(款)行政运行(项):2017年预算数为158.19万元,主要用于:局机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年预算数为70万元,主要用于:精准扶贫工作经费及老促会活动经费。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为13.99万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
扶贫局2017年一般公共预算基本支出235.50万元,其中:
人员经费159.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费76.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
扶贫局2017年“三公”经费财政拨款预算数9.94万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.94万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)2017年我单位未安排出国培训及考察项目计划,无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、接受检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)因2016年公务用车改革,我单位公务用车车辆移交小车办,现无公务用车,无相关经费预算。
单位现有公务用车0辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
扶贫局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2017年,扶贫局未安排政府采购预算。
(二)国有资产占有使用情况
截至2016年底,我单位固定资产总额为34.1万元,无形资产总额为0.35万元。无车辆及大型设备。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县扶贫和移民工作局部门预算公开报表

