一、基本职能及主要工作
基本职能:负责进入中心的行政许可项目的确定、管理、指导、协调和监督,组织各窗口高效、快捷地实施行政审批;贯彻执行县委、县政府改革开放的方针、政策,参与招商引资有关优惠政策的实施,积极做好招商引资服务工作,协调各方面关系,探索进一步改善投资环境的政策措施等。
2017年重点工作:做好新政务中心迁建工作; 按照竹脱贫办〔2017〕1号文件要求完成各乡镇便民服务中心达标建设; 抓好电子政务大厅建设;做好行政权力依法规范公开运行工作以及96960行政效能投诉和行政效能电子监察工作;做好并联审批工作;抓好党建及脱贫攻坚工作。
二、部门预算单位构成
大竹县政务服务中心属行政单位。下设事业单位 1 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,2017年政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理收支总预算 322.2845 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县政务中心2017年财政拨款收支总预算 322.2845万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入322.2845万元;支出包括:一般公共服务支出312.1101万元、社会保障和就业支出6.359万元、住房保障支出 3.8154万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
大竹县政务中心2017年一般公共预算当年拨款322.2845 万元,比2016年预算数增加 40.9918万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县便民服务中心发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县政务服务中心及政务大厅等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及 “四级联网”网络费等费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县政务中心2017年一般公共预算基本支出322.2845 万元,其中:人员经费 45.8649万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费276.4196万元,主要包括:办公费、水费、电费、四级网络费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县政务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 3万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
(一)因公出国(境)经费2017年预算未安排
(二)公务接待费。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费2017年预算未安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县政务中心2017年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
大竹县政务中心2017年无其他重要事项的情况说明
附件:
表1.部门预算收支总表
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县政务中心2017年预算公开报表