一、 基本职能及主要工作
黄滩乡人民政府基本职能是贯彻党的路线方针政策,承担各项财政收支管理责任,监督财政性经济发展支出,加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
2017年主要工作:一是发展科教文卫、广电体育事业、计生工作;加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能,加强运维资金、项目资金和农村“三资”监管,实现国有资产、集体资产保值增值,推进村级一事一议项目有序推进,加快农村道路建设。二是加强平桥村贫困村以及其他各村的精准扶贫工作。突出产业结构调整,推进农业产业转型升级。突出转型创新,促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持,发展相关产业。三是完善场乡基础设施建设,改善场乡周边环境。
二、部门概况
黄滩乡人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,黄滩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。黄滩乡人民政府2017年收支总预算4671385元。
(一)收入预算情况
黄滩乡人民政府2017年收入预算4671385元,其中:一般公共预算拨款收入4671385元,占100%。
(二)支出预算情况
黄滩乡人民政府2017年支出预算4671385元,其中:基本支出 3638030元,占77.88%;项目支出1033355元,占22.12 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
黄滩乡人民政府2017年财政拨款收支总预算4671385元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4671385元;支出包括:一般公共服务支出1634999元、文化体育与传媒支出165595元、社会保障和就业支出252588元、医疗卫生与计划生育支出176961元、城乡社区支出179360元、农林水支出2079312元、交通运输支出7200元、住房保障支出175370元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
黄滩乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款4671385元,比2016年预算数增加1469855元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出、一事一议项目资金资金增加、精准扶贫支出增加以及根据黄滩乡人民政府年度工作计划,其他公共服务支出支出有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1634999元,占35%;文化体育与传媒支出165595元,占3.5%;社会保障和就业支出252588元,占5.4%;医疗卫生与计划生育支出176961元,占3.8%;城乡社区支出179360元,占3.8%;农林水支出2079312元,占44.5%;交通运输支出7200元,占0.2 %;住房保障支出175370元,占3.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
黄滩乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障黄滩乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障黄滩乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出1634999元,主要用于:政府机关及财政等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括全乡加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等方面支出。
(二)文化体育与传媒支出165595元,主要用于:文化事业人员工资及办公经费等。
(三)社会保障和就业支出252588元,主要用于:农村五保供养、遗嘱抚恤等。
(四)、医疗卫生与计划生育支出176961元,主要用于:计生办人员工资及办公经费等。
(五)、城乡社区事务支出179360元,主要用于:社区干部报酬、社区日常管理及运行维护等。
(六)、农林水支出2079312元,主要用于:农业事业人员工资、村社干部报酬、村级日常管理及一事一议、运行维护等。
(七)、交通运输支出7200元,主要用于:交通安全宣传工作等支出。
(八)、住房保障支出175370元,主要用于:乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黄滩乡人民政府2017年一般公共预算基本支出3638030元,其中:
人员经费3000921元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费637109元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黄滩乡人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数80000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费80000元,公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费未安排。
(二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费未安排。单位无公务用车。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县黄滩乡人民政府部门预算公开报表

