大竹县莲印乡2017年部门预算编制说明
来源:莲印乡
发布日期:2017-03-31
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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担加强社会管理、促进经济发展、搞好物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

  (二)莲印乡2017年重点工作

  (一)扎实开展“两学一做”及“五讲五比”教育实践活动,不断加强作风建设,抓好新一届村支两委班子培训工作,落实机关工作“行政效能跟踪制度”,进一步增强为民服务能力。

  (二)加强基础设施建设。利用一事一议硬化社道2公里,完成两路村600元以外移民后扶项目,抓好莲印社区、尖山村村道硬化、各村小型农田水利基础设施项目;配合顺鑫加气加油站开工建设。

  (三)抓好农业生产。持续推广良种良法,各村培育5亩以上大春育苗现场点1个,在两路村定点培育20亩以上大春育苗点1个;依托天生苎麻示范园品改全乡苎麻,建30亩育苗点1个;加大对农业技术的指导力度,强化病虫害的防治工作,积极调整产业结构,突出为民增收;实施产业发展资金奖扶政策,规范土地流转。

  (四)扎实开展城乡环境综合治理工作,切实抓好“五治”工程,不断创新工作方式,对重点区域重点督促。加大对辖区旅游景点净土寺及学校周边环境的整治力度。

  (五)配合搞好净土寺创国家AAAA级旅游景区工作,抓好主动配套和服务主城区发展,积极发展近郊旅游。

  (六)继续加大“两违”整治工作的开展,实施群众举报奖励及乡村各级干部失职惩处制度,杜绝有违建、乱建的事情发生。

  (七)高度重视综治信访安全维稳工作。落实党政同责、一岗双责,深入摸排信访和不稳定苗头,提前做好防范措施,继续深入开展安全隐患排查治理工作,进一步加强外流贩毒的宣传帮教工作,全面加强综合治理,促进社会和谐进步。

  (八)抓好“9+8”民生工程。

  (九)配合相关部门继续做好高速公路南出口的征地拆迁和国道外迁征地拆迁工作。

  (十)完成42户、98人建档立卡贫困户脱贫任务

  二、部门预算单位构成

  莲印乡人民政府下属二级预算单位5个,其中行政事业单位3个,其他事业单位2个

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出,文化体育与传媒支出,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育支出,城乡社区支出,农林水支出,交通运输支出,住房保障支出。莲印乡2017年收支总预算629.01万元。

  (一)收入预算情况

  2017年收入预算629.01万元,其中:一般公共预算拨款收入629.01万元。

  (二)支出预算情况

  2017年支出预算629.01万元,其中:基本支出522.83万元,占预算的83.11%;项目支出106.18万元,占预算的16.88%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2017年财政拨款收支总预算629.01万元。收入:本年一般公共预算拨款收入629.01万元; 支出包括:一般公共服务支出224.55万元,文化体育与传媒支出7.46万元,社会保障和就业49.91万元,医疗卫生与计划生育支出27.66万元,城乡社区支出37.54万元,农林水支出247.08万元,交通运输支出3.96万元,住房保障支出30.85万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年一般公共预算当年拨款629.01万元,比2016年预算数增加142.54万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出224.55万元,占35.7%;文化体育与传媒支出7.46万元,占1.19%;社会保障和就业49.91万元,占7.93%;医疗卫生与计划生育支出27.66万元,占4.4%;城乡社区支出37.54万元,占5.97%;农林水支出247.08万元,占39.28%;交通运输支出3.96万元,占0.63%;住房保障支出30.85万元,占4.9%;。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  莲印乡预算安排支出主要用于保障乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (一)一般公共服务支出224.55万元,主要用于:政府机关、财政、群团等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)文化体育与传媒支出7.46万元,主要用于:文化站人员的基本工资和办公费。

  (三)社会保障和就业支出49.91万元,主要用于:政府机关、下属事业单位遗属补助、五保供养等方面的支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出27.66万元,主要用于:计生办人员的基本工资和办公费。

  (五)城乡社区支出37.54万元,主要用于:为维持社区正常运转产生的支出以及社区环卫人员的生活补助。

  (六)农林水支出247.08万元,主要用于:农业服务中心、社会事务服务中心人员的工资性支出、土地确权工作经费、村民委员会和村党支部的补助、运维资金等支出。

  (七)交通运输支出3.96万元,主要用于:龙潭水库船舶的相关支出。

  (八)住房保障支出30.85万元,主要用于:政府机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  莲印乡2017年一般公共预算基本支出522.83万元,其中:人员经费407.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费115.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:公务接待费5.5万元。

  (一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。

  (二)公务接待费较2016年预算增加2.64万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车租车费与2016年预算持平。单位没有公务用车。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  莲印乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  没有。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  莲印乡人民政府

  2017年3月23日
莲印乡2017年部门预算
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