一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(二)2017年重点工作
2017年全乡经济社会发展的主要目标是:全乡生产总值增长8%左右力争持平,农民人均纯收入增长9.8%以上争取达到10%,城镇化率显著提升。
一是扎实推进产业结构调整步伐。继续围绕金茂菌业、泰山水库、五丰蔬菜基地、葡萄园为核心的产业示范区,逐步推进产业结构升级,带动乡域内其他配套产业发展壮大,扶持起一批新兴产业落地生根,积极打造城郊结合部旅游度假示范区。
二是突出招商引资加强财源项目建设。创办一批劳动密集型、无污染企业;对项目采取连续跟踪服务、“亲情化服务”和“保姆式服务”;建立狠抓落实的工作机制,大力激活民间资金,多层面地做好招商引资工作,营造优质高效的服务环境、开放透明的政策环境、公正有序的法制环境、信誉良好的市场环境、安全文明的社会环境。
三是进一步抓好基础设施建设。加快以道路、桥梁、水、库、塘等为主体的基础设施建设。争取在乡域内新建3座、维修1座桥梁,对辖内犯病水库进行治理修复,彻底改变我乡群众生产生活条件。
四是进一步抓实社会公共事业建设。全面落实党的惠民政策,让群众共享发展成果,积极实施好各项民生工程,确保各项惠农资金使用、惠农项目落实达到阳光化。切实做好民政工作,严格相关审批程序,做到应保尽保、应取必取,进一步提升敬老院的管理和服务水平,进一步加强残疾对象关爱力度和服务,做好困难群众临时救助,做好救灾救济资金发放。继续推进新农合、新农保工作,按照相关政策规定保证全乡参合参保率100%。继续推进城乡环境治理,确保“五治”工作有效推进,确保乡域环境清洁亮丽。继续推进教育事业、卫生计生事业良好有序发展,确保乡域公共事业发展齐头并进。
五是进一步加快脱贫奔康步伐。2017年脱贫攻坚工作,一是抓产业,推进创业就业。按照贫困户项目产业特点,制定扶持发展成型、解决产品销路、提供人力帮扶的有效措施。加大公益性岗位向贫困人员倾斜力度,按照相关政策积极吸纳贫困人员从事道路养护交通协管、环境整治文明劝导等工作。二是抓政策,推进扶贫脱贫。加强行业政策与扶贫政策配套政策的衔接,在落实低保、医疗、教育的政策保障方面向贫困人口倾斜,落实好贫困学生资助体系,实施好民政低保兜底和医疗救助,抓好易地扶贫搬迁、小额信贷政策在本地的落地实施。三是抓机制,推进监督管理。建立健全党员干部结对帮扶工作机制,强化脱贫攻坚考核的激励机制,抽调相关部门人员成立督察组,对各单位扶贫工作、帮扶效果进行督查考评。背水一战、破釜沉舟,坚决打赢扶贫攻坚战,争取2017年全乡60户114人贫困户如期脱贫。
二、部门预算单位构成
竹北乡下属二级预算单位 3个,其中行政单位 1个,其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,竹北乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算686.15万元。
(一)收入预算情况
竹北乡2017年收入预算 686.15万元,一般公共预算拨款收入686.15万元,占100%。
(二)支出预算情况
竹北乡2017年支出预算686.15万元,其中:基本支出570.98万元,占83%;项目支出115.17万元,占17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
竹北乡2017年财政拨款收支总预算686.15万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入686.15万元;支出包括:一般公共服务支出213.25万元、文化体育与传媒支出7.46万元、社会保障和就业支出95.43万元、医疗卫生与计划生育支出37.36万元、城乡社区支出82.09万元、农林水支出225.69万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出 24.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
竹北乡2017年一般公共预算当年拨款686.15万元,比2016年预算数增加148.77万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出213.25万元,占31.08%;文化体育与传媒支出7.46万元,占1.09%;社会保障和就业支出95.43万元,占13.9 %;医疗卫生与计划生育支出37.36万元,占5.44%;城乡社区支出82.09万元,占11.96%;农林水支出225.69万元,占33%;交通运输支出0.72万元,占0.01%;住房保障支出 24.15万元,占 3.52%;。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年预算数为167.52万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)财政办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为19.07万元,主要用于:机关及参公管理事业单位其他项目支出。
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2017年预算数为2.23万元,主要用于:统计专项普查支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年预算数为16.41万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2017年预算数为1.8万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2017年预算数为4.5万元,主要用于:开展其他群众团体事务方面的支出。
7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2017年预算数为1.71万元,主要用于:开展其他组织事务方面的支出。
8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2017年预算数为7.46万元,主要用于:群众文化、文化站方面的支出。
9..社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项):2017年预算数为12万元,主要用于:公益性岗位人员经费支出。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为2.84万元,主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
11..社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2017年预算数为79.85万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。
12..社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年预算数为0.72万元,主要用于:对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
13..医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2017年预算数为37.36万元,主要用于:乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年预算数为27.02万元,主要用于:其他城乡社区管理方面的事务支出。
15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年预算数为48.08万元,主要用于:保洁员人员工资支出。
16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2017年预算数为7万元,主要用于:其他城乡社区支出。
17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年预算数为64.78万元,主要用于:农业事业单位基本支出,事业部位设施与资产维护方面的支出。
18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年预算数为3万元,主要用于:对高校毕业生到基层任职补助支出。
19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年预算数为0.35万元,主要用于:其他农业方面的支出。
20.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为19.1万元,主要用于:机关及参公管理事业单位其他项目支出。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年预算数为60万元,主要用于:对村级公益事业建设一事一议的补助
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2017年预算数为68.44万元,主要用于:对村民委员会和党支部的补助。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2017年预算数为10万元,主要用于:对村级农村公共服务设施运行维护的补助。
24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2017年预算数为0.72万元,主要用于:其他公路水路运输方面的支出。
25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为24.14万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
竹北乡2017年一般公共预算基本支出570.98万元,其中:
人员经费475.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
竹北乡2017年“三公”经费财政拨款预算数 9万元,其中:公务接待费 9万元。
公务接待费9万元,比2016年预算减少 10%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2017年3月29日
附件:竹北乡部门预算公开报表
竹北乡部门预算公开报表