按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县二郎乡中心小学是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度省级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的省政府组成部门。根据省委、省政府关于2017年全省工作的总体部署,2017年全省财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实省委、省政府重大决策部署,全面深化财税体制改革,围绕厅党组确定的全省财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成省人代会通过的财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供坚实的财力支撑。
二、 部门概况
我校是大竹县教科局管辖下的一个全额拨款事业单位。 三、收支预算总体情况
2017年收入预算总额为518.37万元,其中:当年财政拨款收入518.37万元,相应安排支出预算518.37万元,其中:一般公共服务403.66万元,社会保障和就业71.70万元,住房保障43.02万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县二郎学校部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。
基本支出,是用于大竹县二郎乡中心小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)一般公共服务支出403.66万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的方面支出。
(二)社会保障和就业支出71.70万元,主要用于:厅机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
(三)住房保障支出43.02万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.53万元,其中:公务接待费0.53万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
(一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
(二)公务接待费安排0.53万元。较2016年预算下降32 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2017年预算增长 0 %。单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车0 辆,越野车 0 辆,多功能乘用车 0 辆。
2017年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出
附件:附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县二郎乡中心小学预算公开报表