按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能: 高穴二小是拟定本单位教育发展,贯彻执行党的教育方针、政策,制定年度工作计划,管理指导学校工作,管理学校经费,执行学校财务管理制度,负责指导和关心本单位职工及全体学生的德、智、体等工作,承担本单位相关的社会综合治理及安全等工作的部门。
主要工作: 2017年本单位的主要工作是严格按照上级各项政策、指示及相关要求,抓好教育教学主体工作,促进全体学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展。坚持依法治校,做好安全防范工作,依法理财,做到尽收节支,服务于学生,服务于社会等等,使学校的全面工作再上新台阶。
二、部门概况
大竹县高穴二小为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2017年大竹县高穴二小收入预算总额为240.27万元,其中:当年财政拨款收入240.27万元。相应安排支出预算240.27万元,其中:教育支出 192.83万元,社会保障和就业支出29.65万元,住房保障支出17.79万元。
四、支出预算安排情况
大竹县高穴二小财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(一)教育支出192.83万元,主要用于:在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
(二)社会保障和就业支出29.65万元,主要用于退休人员退休金、退休生活补贴、遗属困难生活补助和助学金等方面的支出。
(三)住房保障支出 17.79万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0元。
(一)因公出国(境)未安排。
(二)公务接待费无。
(三)公务用车运行维护费无。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
高穴二小
2017年3月21日
大竹县高穴二小预算公开报表1111

