大竹县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制说明
来源:县卫生和计划生育局
发布日期:2017-04-01
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  一、基本职能及主要工作

  基本职能:承担全县妇幼保健公共卫生的督导、人才培训、信息管理、健康教育、妇幼卫生专项工作,为全县妇女儿童身体健康提供妇幼保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、治疗与监护儿童疾病防治、计划生育技术、妇幼保健咨询等保健服务。

  主要工作:做好2017年妇幼保健工作,加强孕产妇系统管理。重点做好高危孕产妇的筛查、检测工作,推行住院分娩,搞好高危孕产妇的转诊救治工作,进一步规范艾滋病乙肝、梅毒母婴阻断工作。

  二、部门预算单位构成

  大竹县妇幼保健计划生育服务中心是定额定项补助的事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,妇计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。妇计中心2017年收支总预算 2791.35 万元。

  (一)收入预算情况

  妇计中心2017年收入预算 2791.35 万元,其中:一般公共预算拨款收入 491.35 万元,占 17.6 %。无上年结转。

  (二)支出预算情况

  财政厅2017年支出预算 2791.35 万元,其中:基本支出 491.35 万元,占 17.6 %;无项目支出。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  妇计中心2017年财政拨款收支总预算491.35万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 491.35 万元、支出包括:社会保障和就业支出38.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 430.30 万元、住房保障支出 22.89万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  妇计中心2017年一般公共预算当年拨款 491.35 万元,比2016年预算数增加 346.35 万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出,以及部门整合,人员增加导致财政事务增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出 38.16 万元,占 7.76 %;医疗卫生与计划生育支出 430.30万元,占 87.57 %;住房保障支出 22.89 万元,占 4.65 %。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为 38.16 万元,主要用于:保障妇计中心退休人员经费支出。

  2. 医疗卫生与计划生育支出- 公共卫生-妇幼保健机构2017年预算数为430.30 万元, 主要用于:妇幼中心为保障部门正常运行,开展日常工作的基本支出。

  3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年预算数为22.89 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  财政厅2017年一般公共预算基本支出 491.35 万元,其中:

  人员经费416.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 74.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 9万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

  (一)妇计中心无因公出国(境)经费

  (二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于妇计中心执行公务、接收检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)妇计中心无公务用车购置及运行维护费。    

  八、政府性基金预算支出情况说明

  妇计中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县妇计中心部门预算公开报表
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