按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及2017年主要工作
(一)基本职能
执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;制定和组织实施乡(镇)村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)2017年主要工作
一是夯实基础设施,壮大特色产业。深入实施精准扶贫,继续大力推进村组道路建设;大力发展蓝莓、小龙虾等特色种养植业,管护好核桃3000亩,银杏3000亩,规范、完善农民专业合作社2个。二是统筹村镇建设,改善人居环境。新建农贸市场1个,安装维护路灯30盏,计划维修垃圾定点收集池41个、垃圾房2间,垃圾中转站1座,建成乌木村蓝莓种植园、广子村农建示范区建设,完善乌木村新村建设工作。三是推动服务产业,对接两区发展。借力全县“一城一环线”、“三带、三廊、四公园”构思,规划打造以“四星级”农家乐“绿水竹”、“菱族生态农场”、乌木水库生态鱼为点,观音洞—七子滩—龙泉堂—丹桂堂—凤山寨为线,百岛湖接306连四方山为面,发展近郊立体休闲、生态、文化游旅业,力争把乌木镇建设成为休闲生态游目的地。
二、部门概况
乌木镇人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,乌木镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乌木镇人民政府2017年收支总预算7560918元。
(一)收入预算情况
乌木镇人民政府2017年收入预算7560918元,无上年结转;一般公共预算拨款收入7560918元。
(二)支出预算情况
乌木镇人民政府2017年支出预算7560918元,其中:基本支出6336841元,占83.81%;项目支出1224077元,占16.19 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
乌木镇人民政府2017年财政拨款收支总预算7560918元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入7560918元,无上年结转一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出2661353元;文化和体育传媒支出77168元;社会保障和就业支出1188512元;医疗卫生与计划生育支出172737元;城乡社区支出198380元;农林水支出2944605元;交通运输支出21600元;住房保障支出296563元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌木镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款7560918元,比2016年预算数增加160.52万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2661353元,占35.19%;文化和体育传媒支出77168元,占1.02%;社会保障和就业支出1188512元,占15.72%;医疗卫生与计划生育支出172737元,占2.29%;城乡社区支出198380元,,2.62%;农林水支出2944605元,占38.95%;交通运输支出21600元,占0.29%,住房保障支出296563元,占3.92%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2661353元,主要用于:行政在职人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和社会事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、文化和体育传媒支出77168元,主要用于文化事业人员工资及日常运转。
3、社会保障和就业支出1188512元,主要用于:农村五保供养、特困人员供养支出。
4、医疗卫生与计划生育支出172737元,主要用于计划生育人员工资及日常开支。
5、城乡社区支出198380元,主要用于社区干部工资和办公费、场镇基础设施建设支出。
6、农林水支出2944605元,主要用于农业服务中心和社会事务服务中心人员工资及日常开支、高校毕业生到基层任职补助、村组干部工资、农村基础设施运行维护等支出。
7、交通运输支出21600元,主要用于水上安全日常开支等支出。
8、住房保障支出296563元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乌木镇人民政府2017年一般公共预算基本支出6336841元,其中:
人员经费5211072元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1125769元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乌木镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数95000元,其中:因公出国(境)经费0,公务接待费95000元,公务用车购置及运行维护费0元。
公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
乌木镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表1.部门预算收支总表
一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大竹县乌木镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 职工养老保险单位缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 工程建设费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 抚恤金 | 遗嘱补助 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 住房公积金 | 独子费 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7560918.00 | 3039601.00 | 1310984.00 | 869802.00 | 65927.00 | 313473.00 | 479415.00 | 1434846.00 | 487061.00 | 30000.00 | 21800.00 | 80000.00 | 355908.00 | 20000.00 | 10000.00 | 95000.00 | 26000.00 | 309077.00 | ######### | 10656.00 | 790200.00 | ######### | 296563.00 | 219772.00 | 720000.00 | 600000.00 | 120000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2591353.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2283180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 2085403.00 | 1759210.00 | 721860.00 | 497780.00 | 60155.00 | 479415.00 | 326193.00 | 81193.00 | 20000.00 | 130000.00 | 95000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 02 | 一般行政管理事务 | 197777.00 | 195000.00 | 2777.00 | 2777.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 27528.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 27528.00 | 27528.00 | 27528.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 217405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 186405.00 | 128796.00 | 69264.00 | 53760.00 | 5772.00 | 57609.00 | 21609.00 | 10000.00 | 26000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 45000.00 | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | 25000.00 | 20000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 组织事务 | 18240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 18240.00 | 18240.00 | 18240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 77168.00 | 57080.00 | 32172.00 | 24908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 文化 | 77168.00 | 57080.00 | 32172.00 | 24908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 77168.00 | 57080.00 | 32172.00 | 24908.00 | 20088.00 | 20088.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1188512.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 就业补助 | 120176.00 | 120176.00 | 120176.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 公益性岗位补助 | 120176.00 | 120176.00 | 120176.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 抚恤 | 10656.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 10656.00 | 10656.00 | 10656.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 特困人员救助供养 | 1049280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 21 | 01 | 农村特困人员救助供养支出 | 1049280.00 | ######### | ######### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 8400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 172737.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 172737.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 172737.00 | 155531.00 | 95531.00 | 60000.00 | 17206.00 | 17206.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 268380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 198380.00 | 60000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 138380.00 | 138380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2944605.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 农业 | 1042105.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1020305.00 | 779339.00 | 367512.00 | 123262.00 | 288565.00 | 198380.00 | 198380.00 | 42586.00 | 42586.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 21800.00 | 21800.00 | 21800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 林业 | 6000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 扶贫 | 236300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 02 | 一般行政管理事务 | 236300.00 | 236300.00 | 236300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 1660200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 940200.00 | 150000.00 | 150000.00 | 790200.00 | 790200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 21600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 公路水路运输 | 21600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 296563.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 296563.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 296563.00 | 296563.00 | 296563.00 |
表1-1.部门预算收入总表
大竹县乌木镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 7560918.00 | ||||||||||||||||||
919104 | 乌木镇 | ||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 919104 | 行政运行 | 2353180.00 | ||||||||||||||
201 | 05 | 07 | 919104 | 专项普查活动 | 27528.00 | ||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 919104 | 行政运行 | 186405.00 | ||||||||||||||
201 | 06 | 99 | 919104 | 其他财政事务支出 | 31000.00 | ||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 919104 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | ||||||||||||||
201 | 32 | 99 | 919104 | 其他组织事务支出 | 18240.00 | ||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 919104 | 群众文化 | 77168.00 | ||||||||||||||
208 | 07 | 05 | 919104 | 公益性岗位补助 | 120176.00 | ||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 919104 | 死亡抚恤 | 10656.00 | ||||||||||||||
208 | 21 | 01 | 919104 | 农村特困人员救助供养支出 | 1049280.00 | ||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 919104 | 其他社会保障和就业支出 | 8400.00 | ||||||||||||||
210 | 07 | 16 | 919104 | 计划生育机构 | 172737.00 | ||||||||||||||
212 | 01 | 99 | 919104 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198380.00 | ||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 919104 | 事业运行 | 1020305.00 | ||||||||||||||
213 | 01 | 99 | 919104 | 其他农业支出 | 21800.00 | ||||||||||||||
213 | 02 | 99 | 919104 | 其他林业支出 | 6000.00 | ||||||||||||||
213 | 05 | 02 | 919104 | 一般行政管理事务 | 236300.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 919104 | 对村级一事一议的补助 | 600000.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 919104 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 940200.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 07 | 919104 | 农村综合改革示范试点补助 | 120000.00 | ||||||||||||||
214 | 01 | 99 | 919104 | 其他公路水路运输支出 | 21600.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 919104 | 住房公积金 | 296563.00 |
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
大竹县乌木镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 7560918.00 | 6336841.00 | 1224077.00 | ||||||
919104 | 乌木镇 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 919104 | 行政运行 | 2353180.00 | 2155403.00 | 197777.00 | ||
201 | 05 | 07 | 919104 | 专项普查活动 | 27528.00 | 27528.00 | |||
201 | 06 | 01 | 919104 | 行政运行 | 186405.00 | 186405.00 | |||
201 | 06 | 99 | 919104 | 其他财政事务支出 | 31000.00 | 31000.00 | |||
201 | 29 | 99 | 919104 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | |||
201 | 32 | 99 | 919104 | 其他组织事务支出 | 18240.00 | 18240.00 | |||
207 | 01 | 09 | 919104 | 群众文化 | 77168.00 | 77168.00 | |||
208 | 07 | 05 | 919104 | 公益性岗位补助 | 120176.00 | 120176.00 | |||
208 | 08 | 01 | 919104 | 死亡抚恤 | 10656.00 | 10656.00 | |||
208 | 21 | 01 | 919104 | 农村特困人员救助供养支出 | 1049280.00 | 1049280.00 | |||
208 | 99 | 01 | 919104 | 其他社会保障和就业支出 | 8400.00 | 8400.00 | |||
210 | 07 | 16 | 919104 | 计划生育机构 | 172737.00 | 172737.00 | |||
212 | 01 | 99 | 919104 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198380.00 | 128380.00 | 70000.00 | ||
213 | 01 | 04 | 919104 | 事业运行 | 1020305.00 | 1020305.00 | |||
213 | 01 | 99 | 919104 | 其他农业支出 | 21800.00 | 21800.00 | |||
213 | 02 | 99 | 919104 | 其他林业支出 | 6000.00 | 6000.00 | |||
213 | 05 | 02 | 919104 | 一般行政管理事务 | 236300.00 | 236300.00 | |||
213 | 07 | 01 | 919104 | 对村级一事一议的补助 | 600000.00 | 600000.00 | |||
213 | 07 | 05 | 919104 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 940200.00 | 940200.00 | |||
213 | 07 | 07 | 919104 | 农村综合改革示范试点补助 | 120000.00 | 120000.00 | |||
214 | 01 | 99 | 919104 | 其他公路水路运输支出 | 21600.00 | 21600.00 | |||
221 | 02 | 01 | 919104 | 住房公积金 | 296563.00 | 296563.00 |
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大竹县乌木镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 | ||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 7560918.00 | 一、本年支出 | 7560918.00 | 7560918.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 一般公共服务支出 | 2661353.00 | 2661353.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | 77168.00 | 77168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | 1188512.00 | 1188512.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 172737.00 | 172737.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 198380.00 | 198380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | 2944605.00 | 2944605.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输支出 | 21600.00 | 21600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 296563.00 | 296563.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 7560918.00 | 支 出 总 计 | 7560918.00 | 7560918.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大竹县乌木镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 职工养老保险单位缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 工程建设费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 抚恤金 | 遗嘱补助 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 住房公积金 | 独子费 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7560918.00 | 3039601.00 | 1310984.00 | 869802.00 | 65927.00 | 313473.00 | 479415.00 | 1434846.00 | 487061.00 | 30000.00 | 21800.00 | 80000.00 | 355908.00 | 20000.00 | 10000.00 | 95000.00 | 26000.00 | 309077.00 | ######### | 10656.00 | 790200.00 | ######### | 296563.00 | 219772.00 | 720000.00 | 600000.00 | 120000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2591353.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2283180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 2085403.00 | 1759210.00 | 721860.00 | 497780.00 | 60155.00 | 479415.00 | 326193.00 | 81193.00 | 20000.00 | 130000.00 | 95000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 02 | 一般行政管理事务 | 197777.00 | 195000.00 | 2777.00 | 2777.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 27528.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 27528.00 | 27528.00 | 27528.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 217405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 186405.00 | 128796.00 | 69264.00 | 53760.00 | 5772.00 | 57609.00 | 21609.00 | 10000.00 | 26000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 45000.00 | 20000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 45000.00 | 45000.00 | 25000.00 | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 组织事务 | 18240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 18240.00 | 18240.00 | 18240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 77168.00 | 57080.00 | 32172.00 | 24908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 文化 | 77168.00 | 57080.00 | 32172.00 | 24908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 77168.00 | 57080.00 | 32172.00 | 24908.00 | 20088.00 | 20088.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1188512.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 就业补助 | 120176.00 | 120176.00 | 120176.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 公益性岗位补助 | 120176.00 | 120176.00 | 120176.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 抚恤 | 10656.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 10656.00 | 10656.00 | 10656.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 特困人员救助供养 | 1049280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 21 | 01 | 农村特困人员救助供养支出 | 1049280.00 | ######### | ######### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 8400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 172737.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 172737.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 172737.00 | 155531.00 | 95531.00 | 60000.00 | 17206.00 | 17206.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 268380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 198380.00 | 60000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 138380.00 | 138380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2944605.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 农业 | 1042105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1020305.00 | 779339.00 | 367512.00 | 123262.00 | 288565.00 | 198380.00 | 198380.00 | 42586.00 | 42586.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 21800.00 | 21800.00 | 21800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 林业 | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 扶贫 | 236300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 02 | 一般行政管理事务 | 236300.00 | 236300.00 | 236300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 1660200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 940200.00 | 150000.00 | 150000.00 | 790200.00 | 790200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 21600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 公路水路运输 | 21600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 296563.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 296563.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 296563.00 | 296563.00 | 296563.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-1 | |||||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||
大竹县乌木镇人民政府 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
合计 | 6336841.00 | 5211072.00 | 1125769.00 | ||
工资福利支出 | 2844601.00 | 2844601.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 1310984.00 | 1310984.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 674802.00 | 674802.00 | |
301 | 03 | 奖金 | 65927.00 | 65927.00 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 313473.00 | 313473.00 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 479415.00 | 479415.00 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出 | 1125769.00 | 1125769.00 | |||
302 | 01 | 办公费 | 487061.00 | 487061.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | 30000.00 | 30000.00 | |
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | 21800.00 | 21800.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 80000.00 | 80000.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 355908.00 | 355908.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 15 | 会议费 | 20000.00 | 20000.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 10000.00 | 10000.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 95000.00 | 95000.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 26000.00 | 26000.00 | |
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 39 | 其他交通工具运行维护费 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 2366471.00 | 2366471.00 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 10656.00 | 10656.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 730200.00 | 730200.00 | |
303 | 06 | 救济费 | 1049280.00 | 1049280.00 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 296563.00 | 296563.00 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 279772.00 | 279772.00 |
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大竹县乌木镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1224077.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919104 | 大竹县乌木镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 02 | 919104 | 基本公共服务经费 | 197777.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 99 | 99 | 919104 | “五治”工作经费 | 70000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 02 | 919104 | 脱贫攻坚经费 | 236300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 919104 | 对村级一事一议补助 | 600000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 07 | 07 | 919104 | 农村运维资金 | 120000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表3-3 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
大竹县乌木镇人民政府 | 单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | ||||||||
919104 | 大竹县乌木镇人民政府 | 95000.00 | 95000.00 | |||||
表4.政府性基金支出预算表
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
大竹县乌木镇人民政府 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
919104 | 大竹县乌木镇人民政府 |
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
大竹县乌木镇 | 单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
919104 | 大竹县乌木镇人民政府 | 95000.00 | 95000.00 |
表5.国有资本经营预算支出预算表
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
大竹县乌木镇人民政府 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||