大竹县人民医院2017年部门预算编制的说明
来源:县卫生和计划生育局
发布日期:2017-04-01
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  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。

  主要工作:2017年,加强和改善院长办公会对医院全局工作的领导和党委的核心监督作用,统筹患者和员工两大主体,按照“两步走”总体布局和“四个竹医”建设战略的要求,牢牢树立“三转变”、“三提高”医院发展理念,牢牢把握“质量、安全、服务、效率”这条主线,全面引入现代科学的精细化管理模式,坚持稳扎稳打、换挡加速、提质增效的工作总基调,坚持总量增、结构调、服务好、风险控的原则,坚持不懈加快专科学科建设,坚持不懈加快现代医院管理制度建设,坚持不懈加快质量安全控制体系建设,实行改革要稳、专科学科建设要准、管理要高效、基础设施建设要快,员工待遇要托底的总体思路。

  二、部门概况

  全院是财政定额和定项补助的事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,全院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大竹县人民医院2017年收支总预算39372.03万元。

  (一)收入预算情况

  2017年大竹县人民医院收入预算总额为39372.03万元,其中当年财政拨款收入472.03万元,占1.20%;事业收入38900万元,占98.80%。

  (二)支出预算情况

  2017年大竹县人民医院支出预算总额为39372.03万元,其中:基本支出420.03万元,占1.20%;事业单位经营支出38900万元,占98.80%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  大竹县人民医院2017年财政拨款收支总预算为472.03万元。收入为一般公共预算拨款收入472.03万元。支出为医疗卫生与计划生育支出472.03万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  大竹县人民医院2017年一般公共预算当年拨款472.03万元,比2016年预算数增加206.53万元。主要是工资福利支出与商品服务支出中取消药品加成补助支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  医疗卫生与计划生育支出472.03万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):

  2017年预算数为359.97万元,用于:全院正常运转的基本支出,包括基本工资及其他商品和服务支出。

  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医院卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 2017年预算数为112.06万元,用于:取消药品加成补助(上级转移支付)。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  大竹县人民医院2017年一般公共预算基本支出472.03万元。其中:

  人员经费180万元,用于基本工资支出。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
2017年大竹县人民医院部门预算公开报表
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