大竹县东柳河水务站2017年部门预算编制说明
来源:县水务局
发布日期:2017-04-05
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  一、基本职能及主要工作

  (一)水务站职能简介

  1.依据《防洪法》、《水法》、《水土保持法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规的规定,负责辖区内水利工程综合规划、专业规划,小型水利工程管理和病险水库整治,督促检查水利工程建设质量、施工安全等工作。

  2.贯彻执行国家水利方面的法律、法规、方针、政策、实施办法和规章制度并组织实施。

  3.协助县水务局作好辖区防汛抗旱、河道管理和山洪灾害工作。

  4.协助县水务局作好流域内水土保持的预防、监督和水土流失治理工作。

  5.组织指导辖区乡镇的计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村安全饮水工作。

  6.搞好辖区内水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作。

  7.承办县水务局和有关乡、镇政府交办的其他事项。

  (二)水务站2017年重点工作

  一是抓好防汛抗旱工作,科学编制防汛预案、及早落实防汛物资,确保2017年汛期辖区内不溃一座坝,不死一各人。二是做好农村安全饮水工作,大力推进脱贫攻坚,确保每户贫困户饮上安全卫生水。三是加大力水事案件查处力度,维护正常用水秩序。四是做好山洪灾害非工程措施设备巡查力度,确保设备正常运转,保障人民群众生命财产安全。五是加强党风廉政建设,确保队伍清正廉洁。

  二、部门概况

  大竹县东柳河水务站是县财政全额拨款一级预算单位,隶属于县水务局。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,水务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。水务站2017年收支总预算138.58万元。

  (一)收入预算情况

  水务站2017年收入预算138.58万元,其中:一般公共预算拨款收入138.58万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  水务站2017年支出预算138.58万元,其中:基本支出138.58万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  水务站2017年财政拨款收支总预算138.58万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入138.58万元;支出包括:一般公共服务支出138.58万元。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  水务站2017年一般公共预算基本支出138.58万元,其中:

  人员经费116.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

  公用经费22.36万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  水务站2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元。无公务用车经费0元。

  (一)2017年无因公出国(境)。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于有关部门检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)2017年单位无公务用车。

  附表:预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县东柳河水务站2017年预算公开报表
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