一、基本职能及主要工作
(一)依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规之规定,负责协助县水务局做好本辖区综合规划、专业规划,小型水利工程管理及病险水库整治等工作,督促检查水利工程建设质量、施工安全。
(二)协助县水务局做好辖区内防汛抗旱、河道管理、山洪灾害工作。
(三)协助县水务局做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理工作。
(四)搞好辖区内的水资源管理、防汛抗旱和水事纠纷的调处工作
(五)组织指导辖区各镇、乡的计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作。
二、部门预算单位构成
大竹县铜钵河水务站是隶属于水务局的一级预算单位。单位编制总人数24人,在职人数21人,退休人员8人。
三、收支预算总体情况
2017年收入预算总额为188.03万元,其中:当年财政拨款收入188.03万元。其中:水利事业支出151.07万元,社会养老保险支出23.10万元,住房保障支出13.86万元。
四、支出预算安排情况
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出,用于保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水、电费等日常公用经费。
(一)水利事业支出151.07万元,主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
(二)社会养老保险支出23.10万元,主要用于按规定为职主工缴纳的社会养老保险。
(三)住房保障支出13.86万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元,其中:公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县铜钵河水务站2017年预算公开报表

