大竹县水务局 2017年部门预算编制说明
来源:县水务局
发布日期:2017-04-05
点击数:人次
  一、基本职能及主要工作

  (一)大竹县水务局职能简介

  1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策,拟订实施办法及规范性文件,并监督实施;负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利、水土保持、防洪工作的发展战略和中长期规划;组织编制全县流域综合规划、防洪规划等水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议并组织实施。

  2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;发布水资源公告。

  3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟订水功能区划并监督实施、监测江河湖库及饮用水源等水域的水量、水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策,编制计划用水、节约用水、节约用水规划,制定有关标准、管理和指导城市计划用水、节约用水;指导推动节水型社会建设工作。

  5.负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施,负责水利突发公共事件应急管理工作。

  6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县水资源的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责河道采砂的统一监督管理工作。

  7.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导全县乡镇供水、农村水利工作管理。

  8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

  9.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡镇水事纠纷,指导水政监察和水行政执法,负责对水利建设工程项目的招标投标活动的监督管理,依法负责水利行业安全生产工作、组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管、组织实施水利工程建设的监督、指导水利建设市场的监督管理。

  10.开展水利科技和对外合作交流工作、监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范、组织开展水利行业质量监督工作,组织重大水利科学研究、技术推广、宣传培训和成果管理,承担水利统计工作。

  11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

  13.承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)大竹县水务局2017年重点工作

  一是把饮水安全保障作为脱贫攻坚的重中之重。二是要完成乌木滩水库灌区配套改造,加快土地滩水库建设,开工建设石板沟水库,启动乌木滩水库—护城河连通工程。三是加强乌木滩、龙潭水库等重要水域和城乡饮用水源保护,规范水资源开发秩序。四是建立河长制,抓好东柳河、铜钵河流域综合治理。五是抓好党风廉政建设和干部作风建设。

  二、部门预算单位构成

  大竹县水务局下属二级预算单位1个,属参照公务员法管理的事业单位

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。水务局2017年收支总预算1987.95万元。

  (一)收入预算情况

  水务局2017年收入预算1987.95万元,全属一般公共预算拨款收入。

  (二)支出预算情况

  水务局2017年支出预算1987.95万元,其中:基本支出377.95万元,占19%;项目支出1610万元,占81%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  水务局2017年财政拨款收支总预算1987.95万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1987.95万元;支出包括:农林水支出1921.43万元、社会保障和就业支出44.77万元、住房保障支出21.75万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  水务局2017年一般公共预算当年拨款1987.95万元,比2016年预算数增加846.77万元。主要是今年财政把我单位项目资金纳入了预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  农林水支出1921.43万元,占96.7%;社会保障和就业支出44.77万元,占2.2%;住房保障支出21.75万元,占1.1%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年预算数266.43万元,主要用于:局机关及水政监察大队的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为8.51万元,主要用于:保障局机关离休人员经费支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为36.26万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为21.75万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  水务局2017年一般公共预算基本支出377.95万元,其中:

  人员经费265.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费112.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  水务局2017年“三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:公务接待费13万元。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县水务局部门预算公开报表
分享到: