一、基本职能及主要工作
看守所是羁押被依法逮捕,刑事拘留的犯罪嫌疑人,被告人的机关。看守所是依据国家法律对在押人员实行武装看守,保障安全;对在押人员实行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦查,起诉和审判工作的顺利进行。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:拘押收教场所经费。看守所2017年收支总预算258万元。
(一)收入预算情况
看守所2017年收入预算258万元,其中:一般公共预算拨款收入258万元,占100 %。
(二)支出预算情况
看守所2017年支出预算258万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
看守所2017年财政拨款收支总预算258万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入258万元;支出包括:拘押收教场所经费258万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
看守所2017年一般公共预算当年拨款258万元,比2016年预算数增加18万元。主要用于在押人员给养费,印刷费,水电费等日常公用经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共安全支出258万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):2017年预算数为258万元,主要用于:在押人员给养费,印刷费,水电费等日常公用经费。
五、一般公共预算项目支出情况说明
看守所2017年一般公共预算项目支出 258 万元,主要用于:在押人员给养费,印刷费,水电费等日常公用经费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
看守所2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年未安排公务用车运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
看守所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县公安局看守所2017预算公开表

