一、基本职能及主要工作
大竹县救助管理站承担对城市生活无着的流浪乞讨人员救助、管理和教育工作。2017年主要工作:为城市流浪乞讨人员的护理护送与安置,老年人,残疾人,未成年人的教育矫治,心理干预,康复培训,危重病人,精神病人的救治,通讯联系,寻人服务和提供返乡凭证的服务工作。
二、部门概况
大竹县救助站是县民政局下属事业单位,属财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
2017年大竹县救助站收入预算总额为376.76万元,收入均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算376.76万元,其中:社会保障和就业371.49万元,住房保障5.27万元。
(一)收入预算情况
救助站2017年收入预算376.76万元,一般公共预算拨款收入376.76万元,占100%。
(二)支出预算情况
救助站2017年支出预算61.48万元,基本支出376.76万元,占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
救助站2017年财政拨款收支总预算376.76万元。社会保障和就业支出371.49万元、住房保障支出5.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
救助站2017年一般公共预算当年拨款376.76万元,比2016年预算数增加166.84万元。主要是人员调资、公用经费调标及流浪乞讨救助人员大幅增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出371.49万元,占98.6%;住房保障支出5.27万元,占1.4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):2017年预算数为362.71万元,主要用于:救助站工作人员工资、公用支出,城市生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为8.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为5.27万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
救助站2017年一般公共预算基本支出376.76万元,其中:人员经费361.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
救助站2017年“三公”经费财政拨款预算数6.96万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.96万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、迎接检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县部门预算公开报表(救助站)

