按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
我乡人民政府是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度乡级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理工作的政府部门。根据乡党委、乡政府关于2017年全乡工作的总体部署,2017年全乡财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实乡党委、乡政府重大决策部署,全面深化财税体制改革,围绕全乡财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成乡人代会通过的财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供坚实的财力支撑。
二、 部门概况
我乡人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2017年我乡人民政府收入预算总额为5161567元,当年财政拨款收入5161567元。相应安排支出预算5161567元,其中:一般公共服务1861055元,社会保障和就业381132元,医疗卫生与计划生育102415元,城乡社区支出1793600元,农林水支出2453128元,交通运输7200元,住房保障177277元。
四、 支出预算安排情况
我乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出1861055元,主要用于:政府机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出381132元,主要用于:农村五保老人供养支出。
(三)医疗卫生与计划生育102415元,主要用于:计划生育机构人员工资及日常经费支出。
(四)城乡社区支出179360元,主要用于:街道居委会人员工资及日常经费支出。
(五)农林水支出2453128元,主要用于:农林水人员工资、日常经费及事业发展目标而安排的年度项目支出。
(六)交通运输7200元,主要用于乡道管护支出。
(七)住房保障支出177277元,主要用于:政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数65000元,其中:公务接待费65000元。
公务接待费安排65000元,较2016年预算下降1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。
附件: 表1、2017年柏家乡人民政府收支预算总表
表2、2017年柏家乡人民政府财政拨款支出预算表
表3、2017年柏家乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表
2017年3月15日
大竹县柏家乡部门预算公开报表