一、基本职能及主要工作
(一)乡镇人民政府职能简介
贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为:
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
5.加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任。
6、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
7、制定和组织实施乡(镇)村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡(镇)的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)2017年重点工作
1、产业发展
⑴、香椿产业做强
继续加大香椿种植及矮化密植面积,全乡栽种香椿2270亩。
⑵、药材产业做实
加大对中药材(钱仁)的管护,进一步扩大药材种植面积。
⑶、糯稻产业做好
做大做强二郎乡糯稻种植,新发展栽种糯稻1600亩,进一步增加农民收入。
⑷、脆红李产业做稳
继续加大种植脆红李种植面积,今年新栽种脆红李1000亩,其中罗家村500亩、白羊村500亩。
2、民生改善
⑴、确保完成2017年35户100人脱贫和易地扶贫搬迁35户100人工作任务。
⑵、加快敬老院建设工作,力争年底前完成主体建设工作。
⑶、确保完成我乡2017年棚户区改造79套工作任务,
⑷、完成二郎麻厂至白羊村 组7.4公里道路加宽建设任务。
⑸、改善场镇饮水保障工程。积极与上级相关部门衔接,切实解决春节场镇饮水难问题。
3、社会管理
⑴、“五治”工程。大力开展农村规模化畜禽养殖专项整治行动建筑垃圾、生活垃圾等规范收集及清运。进一步完善“五治”工程“周检查、月通报、季评比、年考核”考核机制。
⑵、完成安全社区创建工作。
⑶、教育卫生基层基础。持续加大对学校周边、餐饮企业的监督检查力度,确保我乡境内无食品安全事故发生。
⑷、进一步提升社会满意度。
4、党建工作
⑴、全力保障第十届村(居)民委员会换届工作于3月10日顺利完成。
⑵、党建与家庭建设。深入挖掘本乡境内优秀家训、家风、家教等优秀题材,并在全乡范围内广泛宣传,形成强烈的学习氛围,进一步提升党员群众的整体素质。
⑶、完成我乡撤乡建镇挂牌工作。
二、部门预算单位构成
二郎乡下属二级预算单位5个,其中行政单位3个,其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算580.25万元。
(一)收入预算情况
2017年收入预算580.25万元,其中:上年结转0万元,占 0%;一般公共预算拨款收入580.25万元,占100%。
(二)支出预算情况
2017年支出预算580.25万元,其中基本支出473.42万元,占81.59%;项目支出106.83万元,占18.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算 580.25 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入580.25万元.支出包括:一般公共服务支出190.00万元、文化体育与传媒支出9.42万元、社会保障和就业支出68.65万元、医疗卫生与计划生育支出18.54万元、城乡社区支出16.71万元、农林水支出254.95万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出21.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款580.25万元,比2016年预算数增加148.56万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,行政事务支出有所增加。
(二)、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出190万元占32.75%;文化体育与传媒支出9.42万元,占1.62 %;社会保障和就业支出68.65万元,占11.83%;医疗卫生与计划生育支出18.54万元占3.2%;城乡社区支出16.71万元占2.88%;农林水支出254.95万元占43.94%;交通运输支出0.72万元占0.12%;住房保障支出21.26万元,占3.66%。
(三)、一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年预算数为152.32万元,主要用于:乡政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为16.6万元,主要用于:基本公共服务支出
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2017年预算数为2.07万元,主要用于:农业普查活动开支。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年预算数为11.02万元,主要用于:财政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费
5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2017年预算数为2.1万元,主要用于:村级代理会计核算及培训费基本支出。
6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2017年预算数为4.5万元,主要用于:关工委、共青团正常开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2017年预算数为1.38万元,主要用于:农村党员教育培训支出.
8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2017年预算数为9.42万元,主要用于:乡群众文化站机构正常运转的日常支出。
9.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(顶):2017年预算数为9.01万元,主要用于:公益性岗位人员的基本生活补助.
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为2.64万元,主要用于:遗嘱人员生活补助.
11.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):2017年预算数为56.16万元,主要用于:农村五保户人员供养。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年预算数为0.84万元,主要用于:退休干部适当照顾的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2017年预算数为18.54万元,主要用于:乡计划生育工作正常运转的日常支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2017年预算数为9.71万元,主要用于:乡街道社区正常运转日常支出包括社区干部工资。
15.城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区支出(项)::2017年预算数为7.00万元,主要用于:乡街道社区“五治”工作经费。
16.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年预算数为80.89万元,主要用于:农业事业单位机构正常运转的日常支出,包括乡事业单位人员基本工资及办公费。
17.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年预算数为0.3万元,主要用于:农业事业单位机构正常运转的日常支出,包括乡动物防疫员生活补助。
18.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2017年预算数为0.15万元,主要用于:乡森林防火员生活补助。
19.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为21.22万元,主要用于:乡开展脱贫攻坚工作经费。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年预算数为50万元,主要用于:对村级一事一议农村基础设施建设补助。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年预算数为90.37万元,主要用于:对乡村、组干部等人员基本生活补助及办公费。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):2017年预算数为12万元,主要用于:农村综合改革示范点补助的农村运行维护。
23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2017年预算数为0.72万元,主要用于:其他公路水路运输支出。
24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为21.26万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出473.42万元,其中:
人员经费399.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费74.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划公务接待费计划用于开展招商引资、农业产业调研、农业产业发展、引进农业新技术和新技术培训等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县二郎乡部门预算公开报表