大竹县东河水务站
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)水务站职能简介
1.贯彻《防洪法》、《水法》、《水土保持法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规的规定,负责辖区内水利工程综合规划、专业规划,小型水利工程管理和病险水库整治,督促检查水利工程建设质量、施工安全等工作。
2..负责辖区防汛抗旱、河道管理和山洪灾害工作。
3.负责流域内水土保持的预防、监督和水土流失治理工作。
4.负责辖区乡镇计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村安全饮水工作。
5.负责辖区内水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作。
6..承办县水务局和有关乡、镇政府交办的其他事项。
(二)水务站2018年重点工作
1.加强党风廉政建设,不断强化拒腐防变能力。
2.妥善处理信访案件,保障信访办结率。
3.抓好防汛抗旱工作,确保安全度汛。
4.加大力水事案件查处力度,维护正常用水秩序.
5.做好农村安全饮水工作,大力推进脱贫攻坚,确保每户贫困户饮上安全卫生水。
6.做好山洪灾害非工程措施设备巡查力度,确保设备正常运转,保障人民群众生命财产安全。
二、部门预算单位构成
大竹县东柳河水务站是县财政全额拨款一级预算单位,隶属于县水务局。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,水务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。水务站2018年收支总预算139.834万元。
(一)收入预算情况
水务站2018年收入预算139.834万元,其中:一般公共预算拨款收入139.834万元,占100%。
(二)支出预算情况
水务站2018年支出预算139.834万元,其中:社会保障支出14.936万元占10.68%,住房保障支出8.962万元,占6.41%,水利事业支出115.936万元,占82.90%,。
四、财政拨款收支预算情况说明
水务站2018年财政拨款收支总预算139.834万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入139.834万元;支出包括:一般公共服务支出115.936万元,社会保障和就业支出14.936万元,住房保障支出8.962万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款变化情况
水务站2018年一般公共预算当年财政拨款139.834万元,比2017年增加了1.246万元,主要是减少了一般公共预算工资福利支出1.246万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.水利事业支出115.936万元,
2.社会保障和就业支出14.936万元,
3.住房保障支出8.962万元,
4.防汛经费和山洪灾害维护费8万元,
(三)一般公共预算当年拨款使用情况
1.水利事业支出115.936万元,职业用于水务站支出运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员缴费及办公费、印刷费、水电费等日常公用开支。
2.社会保障和就业支出14.936万元,用于在职职工基本养老保险费支出,
3.住房保障支出8.962万元,用于缴纳在职职工的住房公积金。
4.防汛和山洪灾害维护费8万元,用于防汛工作经费、山洪灾害设备运行维护,
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出139.834万元,其中:人员缴费125.405万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14.429万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费。
2018年一般公共预算项目支出8万元,主要包括防汛工作专项经费3万元和山洪灾害设备运行维护专项经费5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
水务站2018年“三公”经费财政拨款预算数 0.4万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费0.4万元。公务用车经费0元。
(一)2018年无因公出国(境)。
(二)公务接待费与2017年预算降低10%。2018年公务接待费计划用于有关部门检查指导工作等公务活动开支的用餐费等。
(三)2018年单位无公务用车 。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表(部门经济分类)
表3.一般公共预算支出预算表(政府经济分类)
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
2018年1月7日
大竹县东河水务站2018年部门预算编制说明