大竹县委宣传部2018年部门预算编制说明
来源:县财政局
发布日期:2018-02-13
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  一、基本职能及主要工作

  (一)县委宣传部职能简介

  基本职能:大竹县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责全县理论武装、新闻外宣、思想政治、群众文化、精神文明、网络管理等工作,指导宣传文化系统各部门各单位的工作,并在政治方向、方针、政策和队伍建设等方面实施领导。

  (二)县委宣传部2018年重点工作

  2018年,全县宣传思想文化工作要紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线,认真落实中央和省市县委决策部署,自觉做到守土有责、守土负责、守土尽责,为决战脱贫攻坚、奋战全面小康,开启新时代繁荣时尚美丽和谐大竹建设新征程提供有力思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

  二、部门预算单位构成

  大竹县委宣传部为行政单位,财政一级预算。下属事业单位2个,挂靠参照公务员法管理的事业单位2个,代管事业单位1个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出。县委宣传部2018年收支总预算1644.3939万元。

  (一)收入预算情况

  县委宣传部2018年收入预算1644.3939万元,其中:一般公共预算拨款收入1644.3939万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  县委宣传部2018年支出预算1644.3939万元。其中:一般公共服务支出1582.0706万元,占96.21%;社会保障和就业支出38.9521万元,占2.37 %;住房保障支出23.3712万元,占1.42%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县委宣传部2018年财政拨款收支总预算1644.3939万元,比2017年财政拨款收支总预算增加248.25 万元,主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入248.25 万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1644.3939万元;支出包括:一般公共服务支出1582.0706万元、社会保障和就业支出38.9521万元、住房保障支出23.3712万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县委宣传部2018年一般公共预算当年拨款1644.3939万元,比2017年预算数增加248.25 万元。主要是养老保险支出增加、工资福利支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  1、行政运行336.8406万元。

  2、一般行政管理事务1245.23万元。

  3、住房公积金23.3712万元。

  4、机关事业单位基本养老保险支出38.9521万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):2018年预算数为336.8406万元,主要用于:局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为1245.23万元,主要用于:党报党刊征订、《幸福大竹》编印、“四支队伍”建设、购买舆情软件、未成年人思想道德建设等支出。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为23.3712万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):2018年预算数为38.9521万元,主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出399.1639万元,其中:

  人员经费303.0017万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费96.1622万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  一般公共预算项目支出1245.23万元,主要包括:党报党刊征订、《幸福大竹》编印、“四支队伍”建设、购买舆情软件、未成年人思想道德建设等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县委宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费9.7万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

  (一)未安排因公出国(境)经费,与2017年持平。 

  (二)公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于各级媒体宣传报道、检查指导等公务活动的工作餐费。

  (三)没有安排公务用车购置及运行维护费。 

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2018年没有安排使用政府性基金预算拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为96.1622万元,比2017年预算增加0.99万元,增长1.04%。

  (二)政府采购情况

  2018年,县委宣传部安排政府采购预算23.5万元,主要用于采购舆情软件、计算机、空调等。

  (三)国有资产占有情况

  截至2017年底,县委宣传部无公务用车;2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年宣传部项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1245.23万元。

  十、名词解释

  1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  3.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  4.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表(部门经济分类)

  表3.一般公共预算支出预算表(政府经济分类)

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
大竹县委宣传部2018年部门预算公开表
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