按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
图书馆是系统保存文献信息资源,传承文化,传递信息,传播知识,提供公民终身学习环境,促进科学研究和公共阅读。主要工作室依托公共服务体系,宣传党和国家的方针政策,开展阵地服务,读书活动,图书展览,科普宣传,知识竞赛,公益讲座,积极为领导机关决策,全面深化文化体制改革促进文化发展,保障和改善民生,为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供文化服务。
二、部门概况
图书馆是财政全额拨款的其他事业单位,编制16人,目前在职职工13人。
三、收支预算总体情况
2018年图书馆收入预算总额为206.2912万元,其中:当年财政拨款收入206.2912万元,相应安排支出预算206.2912万元,其中:文化体育与传媒支出171.5329万元,社会保障和就业24.7239万元,住房保障10.0344万元。
四、支出预算安排情况
图书馆部门预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。
(一)文化体育和传媒支出171.5329万元,主要是用于保障图书馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(二)社会保障和就业支出24.7239万元,主要用于本单位在职人员的基本养老保险缴费.
(三)住房保障支出10.0344万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公经费”财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费6万元。
(一)2018年图书馆未安排出国培训及考察项目计划,未安排因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2017年预算下降2.23%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2018年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2017年预算增加3万元。单位现有公务用车1辆,其中送文化下乡车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面的支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
大竹县图书馆2018年部门预算公开表