大竹县投资促进局2017年部门预算编制说明
来源:县投资促进局
发布日期:2018-02-14
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  一、 基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  1、贯彻执行党上级进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策;负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务;负责起草制定全市招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核;草拟我市招商引资、经济合作的有关政策和规定。

  2、负责组织和实施我县招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

  3、指导、组织和协调全县区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和大竹方的日常工作。

  4、调查研究、收集信息、搞好统计,建立和完善招商引资信息网络,提供相关的咨询服务。

  5、负责我县企事业单位在外设经济窗口的考察、审批、联系工作;研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定和办法并组织实施。

  6、负责外县(区)政府设置驻我县办事机构的呈报、审批、联络、协调、服务工作;负责审批、协调县外企事业单位来我县设非经营性机构的工作。

  7、负责“县政府投资服务中心”的日常管理工作;牵头搞好服务中心“一站式”服务。会同有关部门督察投资环境改善的落实情况,并提出相关改进意见;协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求。

  8、承办县委、县政府交办的其它事项。

  (二) 2017年重点工作

  1、注重实效,不断推进招商机制精准化。

  一是继续深入实施县级领导牵头推进5亿元以上、县级部门牵头推进1亿元以上招商项目的工作机制,明确挂包推进项目时间段和工作进度,并建立工作台帐,实行一周一报告、一月一督办、一季度一推进,确保签约项目留得住、能发展、早见效。二是设立北京、上海、杭州、福州、重庆、成都、深圳等7个片区招商工作组,认真筛选7个片区与我县优势资源和特色产业契合度较高招商结合点,精选100家重点目标企业,积极派员参与相应项目对接,引进优势产业项目,并探索驻点招商、委托招商等前沿招商新模式,重点开拓、招大引优。

  2、注重借力,不断推进招商主体市场化。

  捕捉县内企业增资扩股线索,特别是要深入规模以上企业和新建优质企业开展调研,筛选10家以上对外合作意愿强、发展潜力大的企业作为招商引资的主要载体,开展精准化招商;立足强链补链,捕捉上下关联企业、周边配套企业、快速增长企业和转型升级企业等,牵线搭桥,引导企业做大做强;全面梳理拟破产企业、“僵尸”企业和闲置企业,实现“存量引进增量、增量激活存量”目的。

  3、注重谋划,不断推进产业招商系统化。

  一是系统研究我县融入长江经济带和一带一路发展战略的结合点,找准我县产业承接与配套的方向和着力点,以此谋划一批以目标大企业为龙头的产业招商项目,并编制具有高质量可行性的产业招商项目建议书10个以上。二是借助中外知名企业四川行、“渝洽会”、“西博会”、“珠洽会”等重大招商节会平台,提前谋划举办我县电子信息、鞋服纺织、汽摩配套等专题招商引资推介会,着力引进一批壮大我县优势产业集群的重点项目。

  4、注重破难,不断推进招商服务精细化。

  建立精准破难机制。强化各单位招商协作体系,集中破解影响项目招商的各类难题,紧盯已落户重点产业项目,实行一对一的推进制度,促其早落地、早投产、早出效益。不断强化服务意识,少限制、多支持,少干预、多服务,继续搞好“一站式”服务,提高效率,促进投资环境改善。

  5、注重基础,不断推进招商工作专业化。

  一是建立定期更新的项目储备库,及时发布推介。二是积极搭建政府与商协会多方互通的招商信息平台,以捕捉更多招商信息。三是编制完善小分队产业招商的专题优惠政策、产业专题介绍材料和相关PPT等基础要件,提高我县招商宣传的有效性和针对性。

  二、部门预算单位构成

  我局是全额拨款的参照公务员管理事业单位,执行行政会计制度。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,大竹县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 住房保障支出。财政厅2017年收支总预算 251.34万元。

  (一)收入预算情况

  大竹县投资促进局2017年收入预算 251.34万元, 一般公共预算拨款收入251.34万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  大竹县投资促进局2017年支出预算 251.34 万元,其中:基本支出251.34万元,占100% 。 

  四、财政拨款收支预算情况说明

  大竹县投资促进局2017年财政拨款收支总预算251.34 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入251.34 万元 ;支出包括:一般公共服务支出 226.92万元 、社会保障和就业支出15.26 万元、 住房保障支出9.16万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  大竹县投资促进局2017年一般公共预算当年拨款251.34 万元,比2016年预算数增加53 万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,财政招商事务支出专项业务经费支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出226.92万元,占90.28 %;社会保障和就业支出 15.26 万元,占 6.08 %;住房保障支出 9.16万元,占3.64 %。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2017年预算数为 226.92万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为15.26 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为 9.16 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  大竹县投资促进局2017年一般公共预算基本支出 226.92万元,其中:

  人员经费103.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费147.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  大竹县投资促进局2017年“三公”经费财政拨款预算数 8.62 万元,其中:公务接待费 8.26万元。

  (一)无公出国(境)经费   

  (二)公务接待费2017年预算8.26万元,较2016年预算11万,减少2.74万元,降低了24.91% 。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  (三)无公务用车购置及运行维护费 ,因公车改革,我单位现无公务用车。        

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县投资促进局部门预算公开报表
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