一、基本职能及主要工作
(一)大竹县投资促进局职能简介
1、贯彻执行党上级进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策;负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务;负责起草制定全市招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核;草拟我市招商引资、经济合作的有关政策和规定。
2、负责组织和实施我县招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。
3、指导、组织和协调全县区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和大竹方的日常工作。
4、调查研究、收集信息、搞好统计,建立和完善招商引资信息网络,提供相关的咨询服务。
5、负责我县企事业单位在外设经济窗口的考察、审批、联系工作;研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定和办法并组织实施。
6、负责外县(区)政府设置驻我县办事机构的呈报、审批、联络、协调、服务工作;负责审批、协调县外企事业单位来我县设非经营性机构的工作。
7、负责“县政府投资促进服务中心”的日常管理工作;牵头搞好服务中心“一站式”服务。会同有关部门督察投资环境改善的落实情况,并提出相关改进意见;协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求。
8、承办县委、县政府交办的其它事项。
(二)大竹县投资促进局2018年重点工作
1、加强党风廉政建设,打好反腐倡廉攻坚战。
2、做好全覆盖,打好脱贫攻坚战。
3、紧绷“安全第一”弦,打好安全生产攻坚战。
4、投资促进工作争上新台阶。
(1)架梯子,在优化环境上升温度。把优化经济发展环境作为招商引资的“生命线”,软硬兼施,搭梯架桥,为企业和项目提供最贴心的服务、最暖心的环境。筑牢“硬”支撑,全面落实《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》,更新出台《促进民营经济加快发展的实施意见》,修改完善《大竹县招商引资项目落地建设工作细则》,一业一策,量身定做特惠型政策,不断强化要素保障。(2)强班子,在配备队伍上扩广度。坚持大员招商、全员招商,同时放开视野求贤才,用一流的招商队伍创造一流的招商业绩。充实一线力量,强化专业培训,健全激励机制,完善招商引资考核办法。(3)搭台子,在完善平台上拓宽度。多栽梧桐树,广引凤凰来。利用“互联网+”理念和技术,建立招商引资信息化平台,通过短信、QQ、微信、网站等多种媒介,及时更新招商引资政策资讯、工作动态等,提供最优咨询服务。充分利用“中外知名企业四川行”、“达商大会”“渝洽会”“ 西博会”等节会平台,全方位、多层次宣传展示,集聚人脉资源和投资信息,拓宽招商引资渠道。(4)瞄靶子,在选择项目上求精度。实施精准招商,一是抓好招商选资,二是推进以商招商,三是加强项目评审。(5)压担子,在推进建设上加速度。推行重点项目领导挂包制度,筛选出重点项目由县领导挂包,严格落实紧在前头、快在前头、干在前头三项要求,坚决整治包而不推、推而不进、进而不快三类现象。不断完善路线图管控、定期观摩、月度通报等项目推进机制,对所有项目实行清单化管理,坚持挂图作战,倒排工期,顺排工序,有力有序推进建设,确保签约项目早日落地、建成投产。
二、部门预算单位构成
大竹县投资促进局是全额拨款的参照公务员管理事业单位,执行事业会计制度,财政一级预算单位。下设1个直属事业单位(大竹县投资促进服务中心)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大竹县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。投资促进局2018年收支总预算291.3104万元。
(一)收入预算情况
大竹县投资促进局2018年收入预算291.3104万元,其中:一般公共预算拨款收入291.3104万元,占100%。
(二)支出预算情况
大竹县投资促进局2018年支出预算291.3104万元。其中:一般公共服务支出259.7706万元,社会保障和就业支出22.4124万元,住房保障支出9.1274万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县投资促进局2018年财政拨款收支总预算291.3104万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入291.3104万元;
支出包括:一般公共服务支出259.7706万元,社会保障和就业支出22.4124万元,住房保障支出9.1274万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县投资促进局2018年一般公共预算当年拨款291.3104万元,比2017年财政拨款收支总预算251.3436增加39.9668万元,主要原因是主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、住房公积金的增加和2018年增加一般公共预算拨款招商项目经费20万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出259.7706万元,占89.2%;
社会保障和就业支出22.4124万元,占7.7 %;
住房保障支出9.1274万元,占3.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2018年预算数为 259.7706万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费和2018年招商工作项目专用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为15.2124万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为7.2万元,主要用于:对退休人员年终目标奖的考核发放。
3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为9.1274万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县投资促进局2018年一般公共预算基本支出 226.92万元,其中:
人员经费123.4778万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.8326万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出140万元,主要包括:西博会、渝洽会经费;川渝合作示范园建设经费;产业小分队承接深圳、成渝、江浙、福建相关产业转移对接经费;接待来竹考察客商经费。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县投资促进2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元。
(一)无公出国(境)经费
(二)公务接待费2018年预算数为2万元,较2017年预算数8.26万,减少6.26万元,降低了313% 。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
(三)无公务用车购置及运行维护费 ,因公车改革,我单位现无公务用车。
七、名词解释
1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: 表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表(部门经济分类)
表3.一般公共预算支出预算表(政府经济分类)
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县投资促进局2018年部门预算公开表