按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是研究、指导全县各级组织建设,主管党员的管理和发展党员工作,提出对县委管理的领导班子调整配备的意见建议,承办县管干部的职务任免和离退休审批程序,主管全县干部教育工作,对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导,对干部工作和领导干部进行监督,管理县委老干部局等工作,完成县委和上级组织部门交办的其它任务。
根据省委、省委组织部和市委、市委组织部的总体部署,2016年全县组织工作的总体要求是,紧扣“两学一做”学习教育,县、乡、村(社区)换届“两件大事”,能力建设、人才发展、严管干部、基层党建、自身建设“五项重点”,采取五大举措,统筹推进全县组织工作,为建成繁荣时尚美丽和谐大竹提供坚强的组织保证和人才支撑。
二、部门概况
组织部属下属二级预算单位4个,其中,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。
三、收支预算总体情况
2016年组织部收入预算总额为783.42万元,其中:当年财政拨款收入783.42万元。相应安排支出预算783.42万元,其中:一般公共服务768.02万元,社会保障和就业0.5万元,住房保障14.9万元。
四、支出预算安排情况
组织部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县组织工作和干部工作等相关工作。
基本支出,是用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出768.02万元,主要用于:机关及事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成党建工作任务和党建目标而安排的年度支出,主要包括打造党建示范点、筹备及召开各类党建工作会议、县乡换届工作、研讨交流、干部的选拔考察了解、大组工平台建设、《党的建设》征订等方面支出。
(二)社会保障和就业支出0.5万元,主要用于:遗属生活补助。
(三)住房保障支出14.9万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数27万元,其中:公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费16万元。
(一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
(二)公务接待费安排11万元。较2015年预算下降8.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展党建工作涉及的接待;党建工作交流、座谈、会议等涉及的接待;国家有关机构对我县党建工作指导检查、调查研究等涉及的接待;外地来竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待以及其他方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2015年预算增长6.7%。单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费16万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
附件: 表1. 2016年大竹县委组织部收支预算总表
表2. 2016年大竹县委组织部财政拨款支出预算表
表3. 2016年大竹县委组织部财政拨款“三公经费”预算表
表1 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 |
783.42 |
一、一般公共服务 |
768.02 |
二、行政单位教育收费收入 |
|
组织事务 |
768.02 |
三、事业收入 |
|
二、社会保障和就业 |
0.50 |
四、事业单位经营收入 |
|
行政事业单位离退休 |
0.50 |
五、转移性收入 |
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三、住房保障 |
14.90 |
上级补助收入 |
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住房改革支出 |
14.90 |
附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
783.42 |
本 年 支 出 合 计 |
783.42 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
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四、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
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五、结转下年 |
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其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
783.42 |
支 出 总 计 |
783.42 |
注:支出列支类、款级 |
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表2
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
783.42 |
228.17 |
555.25 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
768.02 |
212.77 |
555.25 |
|
201 |
32 |
|
组织事务 |
768.02 |
212.77 |
555.25 |
|
201 |
32 |
01 |
行政运行 |
212.77 |
212.77 |
|
|
201 |
32 |
02 |
一般行政管理事务 |
555.25 |
|
555.25 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
|
|
208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
14.90 |
14.90 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.90 |
14.90 |
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注:支出列至类、款、项级 |
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表3 |
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单位:万元 |
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
27 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
2.公务接待费 |
11 |
3.公务用车费 |
16 |
其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
16 |