一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
大竹县植保植检站主要从事农作物病虫害预测预报、统防统治、植物检疫以及农药监督管理等工作;承办县农业局及上级单位交办的其他工作。
(二)2024年重点工作
1、继续积极努力的开展测报工作,为上级业务部门制定全县病虫害防治工作提供科学依据。
2、强化对主要农作物突发性病虫害的监测与控制。
3、加强对稻水象甲的的普查监测,大力推行发生区统防统治。
4、加大产地检疫、调运检疫力度,严格依法办事。
5、严格种苗申报备案制度,对经销商、生产企业每到一批种苗实行到达地后立即申报制度,从源头上杜绝有害生物传入渠道。
6、推动农药批发商进行信息化、电子化建设,完善农药可追溯管理。
7、对乡镇零售商加大适销对路使用农药的指导,要求零售商严格按农药标签使用范围推荐销售农药。
8、大力推广天敌昆虫、生物农药、性诱等绿色防控技术。
9、认真贯彻《农药包装废弃物回收处理管理办法》,积极向经销商和广大农户进行科学安全用药及农药包装废弃物回收宣传工作。
10、积极推进农药减量化工作及减少农业面源污染。
二、部门预算单位构成
大竹县植保植检站为全额拨款的事业单位,财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大竹县植保植检站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,事业收入,其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算5322275.00元。
(一)收入预算情况
2024年收入预算5322275.00元,其中:财政拨款收入4492375.00元,占84.41%;上年结转829900.00元,占15.59%。
(二)支出预算情况
2024年支出预算5322275.00元。其中:其中:农林水支出4304376.00元,占80.87%;社会保障和就业支出573376.00元,占10.78%;卫生健康支出146948.00元,占2.76%;住房保障支出297575.00元,占5.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算5322275.00元,比2023年财政拨款收支总预算增加1347045.00元,主要原因是上年结转829900.00元,2024年增加一般公共预算拨款收入517145.00元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4492375.00元,上年结转829900.00元;支出包括:农林水支出4304376.00元、社会保障和就业支出573376.00元、卫生健康支出146948.00元、住房保障支出297575.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款5322275.00元,比2023年预算数增加1347045.00元。主要包括:上年结转829900.00元,2024年增加一般公共预算拨款收入517145.00元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2024年农林水支出4304376.00元,占80.87%;社会保障和就业支出573376.00元,占10.78%;卫生健康支出146948.00元,占2.76%;住房保障支出297575.00元,占5.59%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2024年预算数为396766.00元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99):2024年预算数为165924.00元,主要用于:退休人员生活补助支出。
3.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2024年预算数为10686.00元,主要用于:遗属人员生活补助支出。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2024年预算数为136703.00元,主要用于单位医疗保险缴费经费支出。
5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):2024年预算数为10245.00元,主要用于职工大病医疗保险和工伤保险的缴纳。
6.农林水支出(213)农业农村(01)机关服务(03)2024年预算数为100000.00元,主要用于:病虫害预测预报、统防统治、植物检疫以及农药监督管理工作的支出。
7.农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04):2024年预算数为2871726.00元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.农林水支出(213)农业农村(01) 病虫害控制(08):2024年预算数为120000.00元,主要用于:植物疫情监测调查项目支出。
9.农林水支出(213)农业农村(01) 农业生产发展(22):2024年预算数为810000.00元、其中上年结余440000.00元,主要用于:水稻病虫害防控项目支出。
10.农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):2024年预算数为402650.00元、其中上年结余389900.00元,主要用于:绿色防控物资等支出。
11.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2024年预算数为297575.00元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出3902375.00元,其中:
人员经费3497687.00元,主要包括:基本工资1151748.00元、津贴补贴22464.00元、绩效工资1305216.00元、机关事业单位基本养老保险缴费396766.00元、 职工基本医疗保险缴费136703.00元、 其他社会保障缴费10245.00元、住房公积金297575.00元、其他对个人和家庭的补助支出176970.00元。
公用经费404688.00元,主要包括:办公费50000.00元、水费1380.00元、电费20700.00元、差旅费90000.00元、 公务接待费7000.00元、维修(护)费30000.00元、培训费5000.00元、劳务费10000.00元、工会经费36407.00元、福利费63900.00元、其他商品和服务支出80601.00元、 办公设备购置9700.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数37000.00元,其中:因公出国(境)费0.00元、公务接待费7000.00元、公务用车购置及运行维护费30000.00元。
(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。
2024年我站未计划安排因公出国(境)人员。
(二)公务接待费较2023年预算下降1.6%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少600.00元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我站现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、植物疫情监测皮卡车1辆。
2024年安排公务用车购置费0.00元。
2024年安排公务用车运行维护费30000.00元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0.00元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0.00元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)行政(事业)运行经费
2024年,大竹县植保植检站的行政(事业)运行经费财政拨款预算为404688.00元,比2023年预算减少3249.00元,减少0.79%。主要原因是:经费减少,厉行节约。
(二)政府采购情况
2024年,大竹县植保植检站安排政府采购预算9700.00元,主要用于采购计算机、沙发、座椅。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,大竹县植保植检站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:1. 部门预算公开报表(706001)
2. 706-大竹县植保植检站部门2024年度部门整体目标填报表