一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
大竹县种子管理站承担监管种子事宜,促进农业发展,进行农作物新品种区域试验、种子质量管理、种子执法监督体系指导、农作物种子(生产/经营)许可证管理。
(二)2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署,大竹县种子管理站坚持科学发展观,认真落实县委、县政府重大决策,积极开展农作物品种展示评价及安全监测工作,加强种子经营市场检查活动,对全县进行全覆盖检查,确保农业生产安全;做好种子管理各方面工作,特别是做好对杂交水稻制种基地做好监管工作争先创优。
二、部门预算单位构成
大竹县种子管理站为大竹县农业农村局下属财政一级核算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大竹县种子管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,事业收入,其他收入等;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算14566451.00元。
(一)收入预算情况
2024年收入预算14566451.00元,其中:财政拨款收入4566451.00元,占31.35%;上年结转10000000.00元,占68.65%。
(二)支出预算情况
2024年支出预算14566451.00元。其中:农林水支出3207768.00元,占22.02%;社会保障和就业支出1070874.00元,占7.35%;卫生健康支出99696.00元,占0.68%;住房保障支出188113.00元,占1.29%;粮油物资储备支出10000000.00元,占68.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算14566451.00元,比2023年财政拨款收支总预算增加7554252.72元,主要原因是2024年增加粮油物资储备支出7554252.72元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4566451.00元,上年结转10000000.00元,政府性基金预算拨款收入0元,国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括:农林水支出3207768.00元,;社会保障和就业支出1070874.00元;卫生健康支出99696.00元;住房保障支出188113.00元;粮油物资储备支出10000000.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款14566451.00元,比2023年预算数增加10629337.00元。主要包括:人员经费、项目经费结转等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2024年农林水支出3207768.00元,占22.02%;社会保障和就业支出1070874.00元,占7.35%;卫生健康支出99696.00元,占0.68%;住房保障支出188113.00元,占1.30%;其他粮油物资储备支出10000000.00元,占68.65%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2024年预算数为250817.00元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99):2024年预算数为789643.00元,主要用于:其他用于行政事业单位养老方面的支出。
3.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2024年预算数为30414.00元,主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2024年预算数为87484.00元,主要用于:事业单位医疗保险缴费经费支出。
5.社会保障和就业(210)其他社会保障和就业支出(11) 其他行政事业单位医疗支出(99):2024年预算数为12212.00元,主要用于:其他行政事业单位医疗方面的支出。
6.农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04):2024年预算数为1885996.00元,主要用于:农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
7.农林水支出(213)农业农村(01)科技转化与推广服务(06):2024年预算数为80000.00元,主要用于:农业事业单位科技服务与技术推广等方面的支出。
8.农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22):2024年预算数为1200000,主要用于:农业生产物资补助等支出。
9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2024年预算数为188113.00元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):2024年预算数为:41772.00元,主要用于:事业单位相关公用经费。
11.粮油物资储备支出(222)粮油物资事务(01)其他粮油物资事务支出(99):2024年预算数为10000000.00元,主要用于:全国杂交水稻制种大县建设相关支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出3286451元,其中:
人员经费2926291.00元,主要包括:基本工资728400.00元、津贴补贴15324.00元、职工基本医疗保险缴费87484.00元、绩效工资823764.00元、机关事业单位基本养老保险缴费250817.00元、住房公积金188113.00元。
公用经费360160.00元,主要包括:办公费30000.00元、印刷费10000.00元、水费900.00元、电费13500.00元、邮电费8400.00元、差旅费30000.00元、维修(护)费5000.00元、公务接待费9000.00元、培训费2000.00元、劳务费15000.00元、工会经费23041.00元、福利费77892.00元、其他交通费6000.00元、公务用车运行维护费30000.00元、其他商品和服务支出99427.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数39000.00元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费9000.00元、公务用车购置及运行维护费30000.00元。
(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国(境)人员。
(二)公务接待费较2023年预算下降5.26%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少500.00元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2023年下降50%。
我单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024安排公务用车运行维护费30000.00元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费
2024年大竹县种子管理站事业运行经费财政拨款预算为360160.00元,比2023年预算减少73228.00元,降低16.9%。主要原因是:人员减少。
(二)政府采购情况
2024年,大竹县种子管理站安排政府采购预算1795135.28元,主要用于种业集群基础设施建设。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,大竹县种子管理站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:1. 部门预算公开报表(704001大竹县种子管理站)