大竹县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
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发布日期:2025-03-21
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介  

大竹县住房和城乡建设局基本职能为贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策,推进住房制度改革、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为等工作,负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案,指导城市、乡镇场镇建设,承担城市园林绿化建设管理、规范和指导村镇建设、推进建筑节能城镇减排等责任。

(二)2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署,大竹县住房和城乡建设局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,进一步振奋精神、勠力攻坚、砥砺前行,全面推动住建各项事业再上台阶,为大竹新一轮发展征程作出住建贡献。一是进一步推进城市扩面。二是进一步抓好环境治理。三是进一步抓好民生实事办理。四是进一步抓好住房保障建设。五是进一步加强行业服务管理。六是进一步推动遗留问题化解。

二、部门预算单位构成

大竹县住房和城乡建设局属行政单位,下属其他事业单位6个。主要包括:大竹县房地产管理局、大竹县园林绿化局、大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心、大竹县建设工程质量安全监督站、大竹县市政工程管理处、大竹县路灯管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大竹县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。2025年收支总预算185049183.5元。

(一)收入预算情况

2025年收入预算185049183.5元,其中:一般公共预算拨款收入62840784元,占33.96%;政府性基金预算拨款收入99658600元,占53.86%;上年结转22549799.5元,占12.18%。

(二)支出预算情况

2025年支出预算185049183.5元。其中:社会保障和就业支出339786元,占0.18%;卫生健康支出156281元,占0.08%;城乡社区支出129840076.5元,占70.17%;住房保障支出54713040元,占29.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算185049183.5元,比2024年财政拨款收支总预算减少133032304.15元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入62840784元,政府性基金预算拨款收入99658600元,上年结转22549799.5元;支出包括:社会保障和就业支出339786元,;卫生健康支出156281元,城乡社区支出129840076.5元,住房保障支出54713040元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款71549783.5元,比2024年预算数减少10482257元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2025年社会保障和就业支出339786元,占0.47%;卫生健康支出156281元,占0.22%;城乡社区支出16340676.5元,占22.84%;住房保障支出54713040元,占76.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政事务(01):2025年预算数为3518155元,主要用于:局机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02):2025年预算数为1612000元,主要用于建设工程消防设计审查验收、 第一书记和驻村工作队工作经费、 城乡建设管理工作经费、两违整治经费、东柳河指挥部建筑业、房地产企业统计人员补助。

3.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务(99):2025年预算数为46522元,用于其他城乡社区管理事务。

4.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99):2025年预算数为7652046元,主要用于民生实事项目及2023年电梯增设补助。

5.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99):2025年预算数为3511953.5元,主要用于:经营性自建房安全鉴定、建筑业新入统奖励资金、2023年电梯增设补助资金。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2025年预算数为117301元,主要用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2025年预算数为339786元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2025年预算数为268040元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2025年预算数为30600元,主要用于局机关公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):2025年预算数为8380元,主要用于行政事业单位医疗支出。

11.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08):2025年预算数为53800000元,主要用于:老旧小区改造支出。

12.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)农村危房改造(05):2025年预算数为645000元,主要用于:农村危房改造支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出4328784元,其中:

人员经费3582256元,主要包括:基本工资869772元、津贴补贴566172元、奖金797601元、职工基本医疗保险缴费117301元、其他社会保障缴费8380元、机关事业单位基本养老保险缴费339786元、住房公积金268040元、公务员医疗补助缴费30600元、生活补助584484元、奖励金120元。

公用经费746528元,主要包括:办公费31000元、水费24000元、电费120000元、邮电费84000元、会议费5000元、培训费5000元、工会经费28721元、福利费84154元、公务接待费15000元、其他交通费用159240元、其他商品和服务支出190413元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数15000元,其中:公务接待费15000元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

2025年我局未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

我局现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025未安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出113499400元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费

2025年,大竹县住房和城乡建设局的行政运行经费财政拨款预算为746528元,比2024年预算增加75417元,增加11.24%。

(二)政府采购情况

2025年,大竹县住房和城乡建设局安排政府采购预算113500元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,大竹县住房和城乡建设局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

         表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

         表3.一般公共预算支出预算表

         表3-1.一般公共预算基本支出预算表

         表3-2.一般公共预算项目支出预算表

         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表



​                     大竹县住房和城乡建设局

                         2025年3月21日     


大竹县住房和城乡建设局部门预算公开报表.xlsx


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